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重慶市長壽區區城市管理局

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[ 索引號 ] 11500221768882506J/2024-00037 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發布日期 ] 2024-10-17

重慶市長壽區城市管理綜合行政執法支隊2023年度部門決算公開說明

日期:2024-10-17

一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹執行有關城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策,依法接受委托集中行使區級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施;承擔市政公用、市容環衛、城市供水排水、園林綠化方面的各項行政處罰及相應的行政強制職能;承擔環境保護管理方面的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔工商管理方面的戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔交通管理方面的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔水務管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能;承擔食品藥品監管方面的戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的行政強制職能;負責城市管理綜合行政執法重大復雜違法違規案件查處;負責城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作,承辦城市管理綜合行政執法專項整治行動和重大執法活動;組織推進城市管理綜合行政執法信息化建設;負責規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法;承擔國旗升掛、使用和收回方面的行政執法;承擔生活垃圾方面的各項行政執法;上級交辦的其他工作。

(二)機構設置

2017年12月18日更名重慶市長壽區城市管理綜合行政執法支隊,為重慶市長壽區城市管理局管理的綜合行政執法機構,機構規格副處級,經費形式財政全額撥款,類別為公益一類。內設辦公室、法制科、直屬大隊、糾察大隊、違法建筑執法一大隊、違法建筑執法二大隊、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊13個科室(大隊)。單位地址:重慶市長壽區鳳城街道建新中路511號,電話:023-64080589。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3014.79萬元,支出總計3014.79萬元。收支較上年決算數增加291.35萬元,增長10.7%,主要原因一是協管人員工資、社保調標;二是上年未支出項目調整到今年支出,導致支出增加。

2.收入情況。2023年度收入合計3014.79萬元,較上年決算數增加291.35萬元,增長10.7%,主要原因一是協管人員工資、社保調標;二是上年未支出項目調整到今年支出,導致支出增加。其中:財政撥款收入3014.79萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3014.79萬元,較上年決算數增加291.35萬元,增長10.7%,主要原因一是協管人員工資、社保調標;二是上年未支出項目調整到今年支出,導致支出增加。其中:基本支出1436.94萬元,占47.7%;項目支出1577.85萬元,占52.3%;經營支出0萬元,占0.0%。此外,結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3014.79萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加291.35萬元,增長10.7%。主要原因一是協管人員工資、社保調標;二是上年未支出項目調整到今年支出,導致支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2899.11萬元,較上年決算數增加175.67萬元,增長6.5%。主要原因是協管人員工資、社保調標。較年初預算數減少401.66萬元,下降12.2%。主要原因是協管人員流動性較大,人員變動頻繁。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2899.11萬元,較上年決算數增加175.67萬元,增長6.5%。主要原因是協管人員工資社保調標。較年初預算數減少401.66萬元,下降12.2%。主要原因是協管人員流動性較大,人員變動頻繁。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出5.64萬元,占0.2%,較年初預算數減少0.67萬元,下降10.6%,主要原因是厲行節儉。

(2)社會保障和就業支出174.49萬元,占6.0%,較年初預算數增加1.84萬元,增長1.1%,主要原因是人員變動。

(3)衛生健康支出80.66萬元,占2.8%,較年初預算數增加3.21萬元,增長4.1%,主要原因是人員變動。

(4)城鄉社區支出2559.12萬元,占88.3%,較年初預算數減少389.91萬元,下降13.2%,主要原因是協管人員流動性較大,人員變動頻繁。

(5)住房保障支出79.19萬元,占2.7%,較年初預算數減少16.15萬元,下降16.9%,主要原因是預算口徑調整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1436.94萬元。其中:人員經費1172.47萬元,較上年決算數減少1222.08萬元,下降51.0%,主要原因是由區財政局統籌規劃,資金來源發生變化。人員經費用途主要包括在職人員工資、社保、公積金等。公用經費264.47萬元,較上年決算數增加15.99萬元,增長6.4%,主要原因是辦公經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、培訓費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入115.68萬元,較上年決算數增加115.68萬元,增長100.0%,主要原因是上年未支出項目調整到今年支出。本年支出115.68萬元,較上年決算數增加115.68萬元,增長100.0%,主要原因是上年未支出項目調整到今年支出。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計27.71萬元,較年初預算數減少42.29萬元,下降60.4%,主要原因是財政調整年初預算,單位厲行節約,壓減開支。較上年支出數減少28.95萬元,下降51.1%,主要原因是厲行節約,公車用車運行維護費減少。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0萬元。

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費27.51萬元,主要用于11輛公務用車維修、加油、保險、路橋費等。費用支出較年初預算數減少41.99萬元,下降60.4%,主要原因是財政調整年初預算,單位厲行節約,壓減開支。較上年支出數減少28.36萬元,下降50.8%,主要原因是單位厲行節約,壓減開支。

公務接待費0.2萬元,主要用于區縣城管部門來長考察、調研接待費。費用支出較年初預算數減少0.3萬元,下降60.0%,主要原因是單位厲行節約,壓減開支。較上年支出數減少0.6萬元,下降75.0%,主要原因是單位厲行節約,壓減開支。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為11輛;國內公務接待5批次43人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費46.56元,車均購置費0萬元,車均維護費2.5萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.66萬元,較上年決算數增加0.66萬元,增長100.0%,主要原因是2023年涉及機構改革,部分執法事項賦權街道,我單位組織并召開了多場長壽區城管執法大型培訓會議。本年度培訓費支出5.11萬元,較上年決算數減少0.40萬元,下降7.3%,主要原因是單位厲行節約,壓減開支。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出264.47萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、培訓費、公車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數增加15.99萬元,增長6.4%,主要原因是辦公經費增加。

(三)國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車11輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,2023年對單位整體和6個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金1577.85萬元。

(二)績效自評結果

詳見附件2023年度績效自評公開表(《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》)。

(三)財政績效評價情況

2023年區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:王晶 ??023-64090396。

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