| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1901345K/2023-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年度部門決算公開說明
一、部門(單位)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹落實(shí)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章,執(zhí)行相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
2.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,執(zhí)行相關(guān)政策,擬訂具體措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。
6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)接全市“數(shù)字重慶”云平臺(tái)建設(shè)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)相應(yīng)工作。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
7.負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌⑴c國際國內(nèi)重大交流合作活動(dòng),指導(dǎo)開展區(qū)域化合作、國際化經(jīng)營,承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”建設(shè)和“智慧政務(wù)”推廣;統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用;負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,即:辦公室、數(shù)據(jù)資源科、人工智能科,下屬事業(yè)單位1個(gè)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心)。
(三)單位構(gòu)成
我單位無下級(jí)預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
2022年無變化。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)250.15萬元,支出總計(jì)250.15萬元。收支較上年決算數(shù)均增加13.17萬元、增長5.6%,主要原因是2022年新增長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目45萬元、職工數(shù)減少等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)250.15萬元,較上年決算數(shù)增加13.17萬元、增長5.6%,主要原因是新增長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目45萬元、職工數(shù)減少等。其中:財(cái)政撥款收入250.15萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)250.15萬元,較上年決算數(shù)增加13.17萬元、增長5.6%,主要原因是長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目45萬元、職工數(shù)減少等。其中:基本支出194.34萬元,占77.7%;項(xiàng)目支出55.82萬元,占22.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為250.15萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加13.17萬元、增長5.6%。主要原因是新增長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目45萬元、職工數(shù)減少等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.15萬元,較上年決算數(shù)增加13.17萬元、增長5.6%。主要原因是2022年新增長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目45萬元、職工數(shù)減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少288.06萬元,減少53.5%。主要原因是推進(jìn)5G應(yīng)用試點(diǎn)及相關(guān)項(xiàng)目200萬元未執(zhí)行、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作50萬元因工作調(diào)整部分執(zhí)行,長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建成還未支付運(yùn)維費(fèi)和保證金等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出250.15萬元,較上年決算數(shù)增加13.17萬元、增長5.6%。主要原因是2022年新增長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目45萬元、職工數(shù)減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少288.06萬元,減少53.5%。主要原因是推進(jìn)5G應(yīng)用試點(diǎn)及相關(guān)項(xiàng)目200萬元未執(zhí)行、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作50萬元因工作調(diào)整部分執(zhí)行,長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建成還未支付運(yùn)維費(fèi)和保證金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出250.15萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)147.99萬元,較上年決算數(shù)減少17.71萬元,減少10.7%,主要原因是職工調(diào)離總?cè)藬?shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金等公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)46.35萬元,較上年決算數(shù)增加3.57萬元,增長8.3%,主要原因是購置辦公設(shè)備購置等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.28萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元,下降74.4%,主要原因是新能源電車運(yùn)維費(fèi)用較低、出差和接待較少等。較上年支出數(shù)減少16.89萬元,減少93.0%,主要原因是2021年購置公務(wù)用車“三公經(jīng)費(fèi)”較高,2022年未購置公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化,與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化,較上年支出減少17.86萬元,減少100%,主要原因是2021年新購新能源機(jī)要通信車1輛,2022年未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元,主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元,下降81.5%,主要原因是新能源電車運(yùn)維費(fèi)用較低、出差和接待較少等。較上年支出數(shù)增加0.06萬元,增長19.4%,主要原因是2021年因車輛故障出車次數(shù)較少。
公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元,主要用于接待相關(guān)部門來我單位工作調(diào)研、檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元,下降46.0%,主要原因是2022年調(diào)研、檢查指導(dǎo)較少。較上年支出數(shù)增加0.16萬元,增長145.5%,因2021年公務(wù)接待較少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次31人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)88.39元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.37萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.35萬元,比2021年度增加3.57萬元,增長8.3%,主要原因是2022年新增長壽區(qū)智慧城市運(yùn)營管理中心軟件部分可視化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目辦文辦會(huì)增多等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,增長0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.91萬元,較上年決算數(shù)增加0.05萬元,增長5.8%,主要原因是2022年業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:機(jī)要通信用車1輛。無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備。
(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額3.29萬元,其中:政府采購貨物支出2.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng),涉及資金55.82萬元。其中,重點(diǎn)專項(xiàng)3個(gè),涉及資金53.49萬元;一般性項(xiàng)目3個(gè),涉及資金2.33萬元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40777003。



