| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2021-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹落實大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關法律法規(guī)、規(guī)章,執(zhí)行相關行業(yè)技術規(guī)范和標準。
2.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,執(zhí)行相關政策,擬訂具體措施和評價體系并組織實施。統(tǒng)籌全區(qū)物流工作。
3.負責全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設工作。
4.負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學研用結(jié)合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領域發(fā)展。
5.負責推進全區(qū)信息化應用工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)智慧城市建設。負責組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用,協(xié)調(diào)解決信息化建設中的重大問題。
6.負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設。負責對接全市“數(shù)字重慶”云平臺建設工作,指導協(xié)調(diào)全區(qū)相應工作。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)模化商用。
7.負責推動全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域?qū)ν饨涣骱献鳌⑴c國際國內(nèi)重大交流合作活動,指導開展區(qū)域化合作、國際化經(jīng)營,承辦相關活動。指導大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協(xié)會等機構工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
9.有關職責分工。重慶市長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局負責推進全區(qū)信息化應用工作;負責推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務”工作;統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用;負責推進大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全;負責全區(qū)軟件和信息服務業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
(二)單位構成。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設1室2科,分別是:辦公室、數(shù)據(jù)資源科、人工智能科,下設1個直屬事業(yè)單位(區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)227.01萬元,其中:一般公共預算撥款227.01萬元,收入較去年減少194.41萬元,主要原因是:1.因工作開展需要,增加公共衛(wèi)生應急聯(lián)網(wǎng)工程工作經(jīng)費、數(shù)據(jù)資源中心建設項目,增加項目經(jīng)費15萬元,減少5G項目應用試點231.2萬元,云長制減少1.5萬元,減少項目經(jīng)費232.7萬元,2021年度共計減少項目經(jīng)費217.7萬元;2.因人員增加,社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、資源勘探工業(yè)信息等支出增加,基本支出預算增加23.29萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)227.01萬元,其中:一般公共服務支出227.01萬元,教育支出0.86萬元,社會保障和就業(yè)支出14.57萬元,衛(wèi)生健康支出7.33萬元,住房保障支出7.25萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出197萬元。支出較去年減少194.41萬元,主要是基本支出增加23.29萬元,項目支出減少217.7萬元。
三、部門預算情況說明
(二)2021年一般公共預算財政撥款收入227.01萬元,一般公共預算財政撥款支出227.01萬元,比2020年減少194.41萬元。其中:基本支出173.51萬元,比2020年增加23.29萬元,主要原因人員增加,社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、資源勘探工業(yè)信息等支出增加,基本支出預算增加23.29萬元。增加支出用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出53.5萬元,比2020年減少217.7萬元,主要原因是工作開展需要,增加公共衛(wèi)生應急聯(lián)網(wǎng)工程工作經(jīng)費、數(shù)據(jù)資源中心建設項目,增加項目經(jīng)費15萬元,減少5G項目應用試點231.2萬元,減少云長制項目1.5萬元,減少項目經(jīng)費232.7萬元。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算4.5萬元,與上年度持平,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車運行維護費4.5萬元,公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費42.59萬元,比上年增加6.47萬元,主要原因為人員增加,日常辦公費、差旅費等增加,增加經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4.8萬元:政府采購貨物預算4.8萬元;其中一般公共預算撥款政府采購4.8萬元:政府采購貨物預算4.8萬元。
3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我局2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款53.5萬元。其中:一般性項目3個,涉及資金28.5萬元;重點專項1個,涉及資金25萬元。重點專項績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:黃琳涵? ? ? ? 聯(lián)系方式:(黃琳涵,電話:023-40777003)



