| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟研究發(fā)展中心? 2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府提出的相關(guān)重大決策和重要課題的研究任務(wù);圍繞長壽區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性問題開展跟蹤研究和超前研究,為區(qū)委、區(qū)政府提供政策建議和咨詢意見,為長壽區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域發(fā)展政策提出建議。
2.牽頭組織區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和城市經(jīng)濟研究,對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)調(diào)整等決策提出參考建議。
3.牽頭組織社會發(fā)展方面研究,對人力資源開發(fā)、收入分配、社會保障、民生改善、生態(tài)平衡、環(huán)境保護等方面開展研究并提出決策參考建議。
4.牽頭組織經(jīng)濟運行研究,對當(dāng)期全區(qū)經(jīng)濟運行總體情況開展專題研究,組織對當(dāng)期工業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域開展專項研究,提出決策參考建議。
5.組織開展政府決策咨詢的對外合作交流工作。組織開展決策研究的成果轉(zhuǎn)化運用工作。
6.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟研究發(fā)展中心為區(qū)發(fā)展改革委管理的公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為正處級,經(jīng)費形式為財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機構(gòu)民防指揮信息保障科、經(jīng)濟合作研究科、經(jīng)濟運行研究科、社會發(fā)展研究科、信息調(diào)研科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)362.79萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款362.79萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加62.87萬元,主要是基本支出增加了62.87萬元,一是人員增加,相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加;二是社保政策有所變化,社保繳納金額有所增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)362.79萬元,其中:一般公共服務(wù)支出260.51萬元,教育支出1.76萬元,社會保障和就業(yè)支出42.38萬元,衛(wèi)生健康支出14.10萬元,住房保障支出14.04萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元。支出較去年增加了62.87萬元,主要是基本支出增加62.87萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入362.79萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出362.79萬元,比2024年增加62.87萬元。其中:基本支出332.79萬元,比2024年增加62.87萬元,主要原因是人員增加,相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加,社保政策有所變化,社保繳納金額有所增加。主要用于保障發(fā)改委在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出30萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是2024年推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展工作協(xié)調(diào)經(jīng)費為30萬元,2025年長壽區(qū)救災(zāi)物資儲備庫日常管理費用為30萬元,金額無變化。主要用于長壽區(qū)救災(zāi)物資儲備庫日常管理和救災(zāi)物資采購。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。主要原因是2024年、2025年均無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少5.6萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我單位2024年、2025年均未安排因公出國(境)的支出;公務(wù)接待費0萬元,比2024年減少5.6萬元,主要原因是我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費,減少不必要的公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是區(qū)經(jīng)濟研究發(fā)展中心無公務(wù)車,不產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是我單位2024年、2025年均未安排購置公務(wù)車的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30萬元。其中:一般項目1個,涉及資金30萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李沛耘? 聯(lián)系方式:40234089



