| [ 索引號 ] | 009303761/2019-00331 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-01-30 | [ 發布日期 ] | 2019-02-02 |
重慶市長壽區公安局2019年部門預算情況說明
一、單位基本情況
長壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門,其主要職能是貫徹執行國家有關法律、法規和公安工作的方針、政策;部署公安工作,并指導、檢查、落實;掌握本區社會治安狀況,協助黨政部門實施社會治安綜合治理工作;負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作;指導、檢查、監督本區各級公安機關的執法活動;指導本區各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作,組織、協調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故;領導本區林業等部門的公安業務工作;依法監督并指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛部門的建設;負責對經濟民警、保安員的管理和業務指導;依據公安業務負責出入境管理和外國人事務管理工作;負責治安、戶政、居民身份證的管理工作;負責管理、指導道路和水上交通安全工作,維護交通秩序,保障道路交通的暢通;負責消防工作,依法進行消防監督,組織滅火救災;負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作;組織實施對來長壽區的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛工作;負責計算機管理監察、社會公共安全技術防范等。
長壽區公安局下設48個機構:辦公室、政治處、派駐紀檢組、警務督察支隊、內部審計科、警務保障處、指揮中心、法制支隊、情報信息支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經偵支隊、科通支隊、網安支隊、校保支隊、特警支隊、行政審批科、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬順派出所、技偵30支隊 。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入30165.92萬元,一般公共預算財政撥款支出30165.92萬元,比2018年增加6601.7萬。其中基本支出25128.64萬元,比2018年增加5824.97萬元,主要原因是增加人民警察執勤崗位津貼和加班補貼,增加職務工資、級別工資調標和職工養老保險、職業年金調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費及生活補助,退休人員健康療養費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6270.28萬元,比2018年增加2009.73萬元,主要原因是增加增加社會安全事件應急聯動指揮系統工程運行維護費478.88萬元、增加掃黑除惡專項經費75萬元、增加區局辦案業務費等,主要用于社會安全事件應急聯動指揮系統工程運行維護費等重點工作。
2019年政府性基金預算收入1233萬元,政府性基金預算支出1233萬元,比2018年增加1233萬元,主要原因是增加區公安局辦公用房租賃費1233萬元。
三、“三公”經費情況說明
2019年“三公”經費預算960萬元,比2018年減少45萬元。其中:公務接待費 60萬元,與2018年持平;公務用車運行維護費900萬元,比2018年減少45萬元。主要原因是區公安局厲行節約減少公務用車運行費。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費(即公用經費)。2019年一般公共預算財政撥款運行經費4719.65萬元,比上年增加2219.53元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況說明。2019年政府采購預算270萬元,其中警用裝備195萬元,單警裝備30萬元,計算機及其外圍設備25萬元,數碼攝像機15萬元,數碼照相機5萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5037.28萬元,政府性基金預算撥款1233萬元??冃繕嗽O置中一般性項目4291.4萬元,重點專項1978.88萬元(社會安全事件應急聯動指揮系統工程運行維護費)。
4、國有資產占用情況。截至2018年12月,長壽區公安局共有車輛200輛,均為執勤執法用車?,F有固定資產原值20385.55萬元,其中房屋建筑物9850.3萬元,交通工具3264.42萬元,公安專用設備設備3253.96萬元,其他設備4016.87萬元。
5、長壽區公安局2019年政府性基金預算撥款安排的支出1233萬元,為區公安局辦公用房租賃費。
五、專業名詞解釋
1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
8、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
9、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、預算公開聯系方式
聯系單位:區公安局警務保障處
聯系人:? 王曉芹
聯系電話: 023-40666688



