| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)公安局2025年部門預算情況說明
重慶市長壽區(qū)公安局2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門,其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策;部署公安工作,并指導、檢查、落實;掌握本區(qū)社會治安狀況,協(xié)助黨政部門實施社會治安綜合治理工作;負責全區(qū)公安民警隊伍建設、管理和教育工作;指導、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機關的執(zhí)法活動;指導本區(qū)各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作,組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故;領導本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務工作;依法監(jiān)督并指導機關、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設;負責對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務指導;依據(jù)公安業(yè)務負責出入境管理和外國人事務管理工作;負責治安、戶政、居民身份證的管理工作;負責管理、指導道路和水上交通安全工作,維護交通秩序,保障道路交通的暢通;負責消防工作,依法進行消防監(jiān)督,組織滅火救災;負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作;組織實施對來長壽區(qū)的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛(wèi)工作;負責計算機管理監(jiān)察、社會公共安全技術(shù)防范等。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)公安局下設50個機構(gòu):辦公室、政治處、派駐紀檢組、警務督察支隊、內(nèi)部審計科、警務保障處、指揮中心、法制支隊、情報信息支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、政保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、行政審批科、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、桃源派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬順派出所、森林警察支隊、技偵30支隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)35249.76萬元,其中:一般公共預算撥款35249.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少297.95萬元,主要是政府性基金預算撥款收入減少126萬元,一般公共預算撥款收入減少171.95萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)35249.76萬元,其中:一般公共安全支出28988.31萬元,教育支出129.81萬元,社會保障和就業(yè)支出3218.55萬元,衛(wèi)生健康支出1228.63萬元,住房保障支出1684.46萬元。支出較去年減少297.95萬元,主要是基本支出減少37.45萬元,項目支出減少260.5 萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入35249.76萬元,一般公共預算財政撥款支出35249.76萬元,比2024年減少171.95萬元。其中:基本支出28863.33萬元,比2024年減少37.45萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少62.45萬元,日常公用經(jīng)費增加25萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,長聘人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出6386.43萬元,比2024年減少260.5萬元,主要原因是菩提派出所房屋租金減少126萬元,交通管理減少63.76萬元,三所經(jīng)費減少18.4萬元,辦案業(yè)務費減少34.8萬元等,主要用于公安視頻維護、執(zhí)法辦案、拘押收教場所管理和社會安全事件應急聯(lián)動指揮系統(tǒng)工程運行維護費等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年減少126萬元,主要原因是菩提派出所房屋租金減少126萬元,重慶市長壽區(qū)公安局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算823萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費15萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費808萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費3579.81萬元,比上年增加25萬元,主要原因為人員增加導致機關運行成本增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3584.27萬元:政府采購貨物預算748萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2836.27萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3584.27萬元:政府采購貨物預算748萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2836.27萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我局2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6386.43萬元。其中:一般項目15個,涉及資金3685.55萬元;重點專項2個,涉及資金2700.88萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛202輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車202輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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