| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2020-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局2016年度部門決算情況說明
??一、單位基本情況
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局成立于2006年1月,屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。經(jīng)費來源為財政全額撥款。現(xiàn)有辦公室、接待科、公務車輛管理科、辦公用房管理科、公共機構(gòu)節(jié)能管理科5個科室。共有25人。其中:在編干部職工16人,包括機關領導班子成員3人(一正兩副)、正處級調(diào)研員1人、副處級調(diào)研員1人,干部9人、工勤人員2人;聘用人員9人(接待人員5名,駕駛?cè)藛T3人,老干中心人員1人)。
二、單位的職能職責
(一)機構(gòu)性質(zhì)
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局屬區(qū)政府直屬正處級參公事業(yè)單位。
(二)工作職責
1.負責擬定全區(qū)有關機關事務工作的管理制度和服務標準。
2.負責全區(qū)公務車輛購置、處置、維修、保險等管理。
3.負責區(qū)級部門辦公用房的建設統(tǒng)籌及調(diào)配管理。
4.負責全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能管理。
5.負責行政中心公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、安全穩(wěn)定、消防值班、停車場庫、公共會議室及其服務、行政中心機關食堂、公寓等后勤工作。
6.承辦全區(qū)性公務接待,協(xié)調(diào)、協(xié)助區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和機關部門搞好公務接待工作。
7.負責管理本單位國有資產(chǎn)。
8.完成上級交辦的其他工作。
三、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1759.92萬元,支出總計1933.48萬元。與2015年決算數(shù)相比,收入減少141.97萬元、下降7.46%,主要原因是2016年區(qū)財政安排的項目收入減少。支出增加233.61萬元,增長15.84%,主要原因是我單位利用上年結(jié)余資金進行了部分基礎設施的改造、修繕。
2016年度收入合計1759.92萬元,全部為財政撥款收入。2016年度支出合計1933.48萬元,其中:基本支出320.98萬元,占16.6%;項目支出1612.5萬元,占83.4%;2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.34萬元,較上年減少173.56萬元,主要原因是我局利用上年結(jié)余資金進行部分基礎設施的改造、修繕。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入1759.92萬元,較上年決算數(shù)1901.89減少141.97萬元,下降7.46%。主要原因是2016年區(qū)財政安排的項目收入有所減少。
2016年度財政撥款支出1933.48萬元,較上年決算數(shù)增加233.61萬元,增長15.84%,主要原因是我單位利用上年結(jié)余資金進行了部分基礎設施的改造、修繕。
2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1902.58萬元,占98.4%,較年初預算數(shù)增加260.95萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù),主要原因是我局單位年中開展了相關項目而增加的預算;本年教育培訓支出1.67萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.14萬元,住房保障支出15.08萬元,三者占比1.6%,與年初預算基本持平。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共財政撥款基本支出320.98萬元。其中:人員經(jīng)費225萬元,較上年增加2.2萬元,主要原因是本年正常增資費用。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等”。公用經(jīng)費95.98萬元,較上年增加5萬元,主要原因是正常辦公費用及網(wǎng)絡費用的增加。公用經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況
2016年度“三公”經(jīng)費支出共計212.85萬元,較年初預算數(shù)減少42.65萬元,較上年支出數(shù)增加78.56萬元,增加的主要原因是2016年實施公車改革,增加2個公務車輛運行平臺相應增加了車輛運行費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2016年度我局進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪,無因公出國(境)費用。
公務車購置費30萬元用于購買區(qū)機要局用車。費用支出較年初預算數(shù)增加30萬元,較上年支出數(shù)增加30萬元,增加的主要原因是工作需要。
公務車運行維護費88.32萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加34.32萬元,較上年支出數(shù)增加48.94萬元,主要原因是公車改革后我局新增平臺車輛費用。
公務接待費124.53萬元,主要用于接待國內(nèi)其他地區(qū)到我區(qū)學習調(diào)研,接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預算數(shù)減少79.97萬元,較上年支出數(shù)增加29.62萬元,增加的主要原因是接待量增加而增加的費用。
五、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系
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