| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)機關服務中心2025年單位預算情況說明
重慶市長壽區(qū)機關服務中心
2025年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責區(qū)行政中心物業(yè)管理、會務管理等的事務性、服務性工作。
2.負責機關食堂日常運行管理相關事務性工作。
3.負責區(qū)行政中心節(jié)能相關事務性工作。
4.負責為部分區(qū)級行政事業(yè)單位提供代理記賬服務,協(xié)助固定資產(chǎn)管理,協(xié)助委托記賬單位接受紀檢監(jiān)察、財政和審計部門的監(jiān)察、巡察、審計。
5.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
設立重慶市長壽區(qū)機關服務中心辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)105.3萬元,其中:一般公共預算撥款105.3萬元。收入較去年增加26.63萬元,主要是新進工作人員,對應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)105.3萬元,其中:一般公共服務支出83.06萬元,教育支出0.54萬元,社會保障和就業(yè)支出13.05萬元,衛(wèi)生健康支出4.37萬元,住房保障支出4.28萬元。支出較去年增加26.63萬元,主要是基本支出增加26.63萬元,項目支出與2024年持平。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入105.3萬元,一般公共預算財政撥款支出105.3萬元,比2024年增加26.63萬元。其中:基本支出104.5萬元,比2024年增加26.63萬元,主要是新進工作人員,對應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.8萬元,與2024年持平。
重慶市長壽區(qū)機關服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我局2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0.8萬元。其中:一般項目1個,涉及資金0.8萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人:劉娜?聯(lián)系方式:023-40661056
?
?
?



