| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2020-00021 | [ 發文字號 ] | |||||
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 | ||||
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |||||
| [ 成文日期 ] | 2020-08-14 | [ 發布日期 ] | 2020-08-14 | ||||
| [ 標 題 ] | 重慶市長壽區經濟和信息化委員會2020年部門預算情況說明 | ||||||
一、單位基本情況
(一)職能職責。主要職能是:貫徹執行黨中央和國務院、市委和市政府關于工業和信息化發展的方針政策;負責全區軟件、信息服務產業發展和行業管理;負責全區工業、生產性服務業和信息產業的結構調整、投資、項目建設,制定產業發展規劃并組織實施;負責軍民融合產業發展推進工作。監測分析和統計全區工業、生產性服務業和信息產業的運行,負責制定和落實年度調控目標;負責相關產業政策的擬定和實施;負責監督全區工業和信息化工程建設項目招投標交易活動。負責全區電力、天然氣行業管理;負責全區鹽行業管理和儲備鹽管理;負責協調全區電力、天然氣、通信線纜設施管理保護工作;負責對經濟運行要素煤、電、氣、運、工業用油和重要物資的平衡調度;指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設,負責全區工業節能監察及重點用能企業節能監督管理。負責協助推進產業園區建設,協助推進樓宇產業園發展和小企業創業基地建設工作;負責中小企業和微型企業發展、創新創業、維權投訴、融資服務工作;參與中小企業信用擔保體系建設;指導街鎮特色工業發展。負責全區工業、生產性服務業、信息產業招商引資和對外開放工作;指導和推動企業開展國內外合作交流。負責全區工業企業(煤礦、非煤礦山、危化品、煙花爆竹生產企業除外)、電力、天然氣、民用爆破器材銷售企業安全生產監督管理;指導通信行業安全生產工作;負責企業穩定工作,處理群眾來信來訪和矛盾糾紛的排查調處工作。負責全區工業、生產性服務業和信息產業企業培訓體系建設和管理,開展企業經營管理人才培訓工作等職能職責。
(二)單位構成。內設6個科室,即:辦公室(黨辦)、經濟運行科(行政審批科)、產業發展科、招商投資科、節能環資科、應急管理科,下轄電力天然氣行政執法大隊和軍民融合發展服務中心(掛中小企業服務中心牌子)事業單位。
(三)本輪機構改革相關情況。根據區委編委《關于同意調整區商務委有關職責的批復》(長委編發〔2019〕15號)、《關于同意區經濟信息委調整有關職責的批復》(長委編發〔2020〕3號),分別將區商務委承擔的液化石油氣、醇基燃料等職責,區發改委承擔的液化天然氣管理職責劃入我委。區委辦、區政府辦《關于印發重慶市長壽區大數據應用發展管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(長壽委辦發2019〕49號),明確我委負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、智能制造、工業互聯網、物聯網、工業信息安全,負責全區軟件和信息服務產業發展和行業管理。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數10,519.69萬元,其中:上年結轉3,375.93萬元、一般公共預算撥款7,143.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4,561.52萬元,主要原因是2020年初預算包含了上級提前下達的對企業的工業和信息化資金、中小微企業專項資金補助等,經費撥款增加5,598.99萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數10,519.69萬元,其中:教育3.98萬元,科學技術支出500萬元,社會保障和就業223.05萬元,衛生健康支出51.06萬元,資源勘探信息等支出9,708.03萬元,住房保障33.57萬元。支出較去年增加4,561.52萬元,主要是基本支出增加39.99萬元,項目支出增加4,521.93萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入7,143.76萬元,一般公共預算財政撥款支出7,143.76萬元,比2019年增加5,598.99萬元。其中:基本支出897.76萬元,比2019年增加39.99萬元,主要原因是增人增資及正常增資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6,246萬元,比2019年增加5,559萬元,主要原因是2020年初預算包含了上級提前下達的對企業的工業和信息化資金、中小微企業專項資金補助等等。
2020年我單位無政府性基金預算收入,也未使用政府性基金預算撥款安排支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算19萬元,與2019年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2019年預算持平;公務接待費10萬元,與2019年預算持平;公務用車運行維護費9萬元,與2019年預算持平;公務用車購置費0萬元,與2019年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費172.48萬元,比上年減少22.55萬元,主要原因為機關水電費等預算結構變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
我委事業單位未獨立核算,上列預算數含事業單位預算數據。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 4.4?萬元:政府采購貨物預算4.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購4.4萬元:政府采購貨物預算4.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。預算績效目標設置情況,根據預算績效管理要求,我委2020年項目支出均實行了績效目標管理。其中:一般性項目14個,涉及資金9,621.93萬元(含上年結轉);項目資金絕大部分均為上級補助,主要用于對企業的補助支出,本級無重點專項。
(四)國有資產占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、應急管理用車1輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人、聯系方式:潘永芳,電話023-40245218
重慶市長壽區經濟和信息化委員會?
2020年2月7日
附件下載:
重慶市長壽區經濟和信息化委員會財政撥款收支總表1.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會一般公共預算財政撥款支出預算表2.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表3.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會一般公共預算“三公”經費支出表4.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會政府性基金預算支出表5.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會部門收支總表6.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會部門收入總表7.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會部門支出總表8.pdf
重慶市長壽區經濟和信息化委員會政府采購預算明細表9.pdf



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