| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2025-00003 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 工業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區軍民融合發展服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、負責制訂軍民融合發展產業規劃和年度工作計劃,并組織實施。
2、負責監測分析和統計全區軍民融合產業運行情況;負責全區軍民融合產業發展相關具體事務性工作。
3、負責制訂促進中小微企業發展的政策,并組織實施。
4、承擔中小微企業分類、信息收集和發布等事務性工作。
5、完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區軍民融合發展服務中心有事業編17名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數345.4萬元,其中:一般公共預算撥款345.4萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加187.88萬元,主要是區軍民融合發展服務中心與區電力天然氣行政監察執法大隊合并為區軍民融合發展服務中心,人員和預算均合并。
(二)支出預算:2025年年初預算數345.4萬元,其中:教育支出1.72萬元,社會保障和就業支出41.29萬元,衛生健康支出13.89萬元,資源勘探工業信息等支出274.7萬元,住房保障支出13.79萬元。支出較去年增加187.88萬元,主要是區軍民融合發展服務中心與區電力天然氣行政監察執法大隊合并為區軍民融合發展服務中心,人員和預算均合并,支出費用增加。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入345.4萬元,一般公共預算財政撥款支出345.4萬元,比2024年增加187.88萬元。其中:基本支出325.68萬元,比2024年增加187.88萬元,主要原因是區軍民融合發展服務中心與區電力天然氣行政監察執法大隊合并為區軍民融合發展服務中心,人員和預算均合并,支出費用增加;項目支出19.72萬元,與2024年持平。
重慶市長壽區軍民融合發展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算1萬元,比2024年增加1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加1萬元;公務接待費1萬元,比2024年增加1萬元;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款19.72萬元。其中:一般項目1個,涉及資金19.72萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:潘永芳????????聯系方式:023-40245218
重慶市長壽區經濟和信息化委員會
2025年1月23日
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