| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區郵政業發展中心2025年部門預算情況說明
重慶市長壽區郵政業發展中心2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市長壽區郵政業發展中心主要職責是:
1.宣傳貫徹郵政業法律法規、方針政策和服務標準。負責全區郵政業安全監管相關服務性、事務性工作。
2.協助郵政業市級主管部門負責全區郵政業安全和應急管理體系建設、日常運行管理等的事務性工作。承擔全區郵政業突發事件的協調疏導和調查處置等的事務性工作。開展行業運行安全監測和預警工作。
3.研究提出全區郵政業服務地方經濟社會發展的建議。承擔全區郵政業重大項目推動和實施等的事務性工作。
4.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市長壽區郵政業發展中心為區交通運輸委所屬正科級公益一類事業單位,經費形式為財政全額撥款。重慶市長壽區郵政業發展中心核定事業編制4名,其中單位領導職數1名(主任1名)。所需編制由區交通工程質量安全監督所連人帶編劃入1名,區公路事務中心劃入3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數145.70萬元,其中:一般公共預算撥款145.70萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加145.70萬元,主要是本單位為新成立單位,去年預算為0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數145.70萬元,其中:一般公共服務支出145.70萬元,教育支出0.22萬元,社會保障和就業支出5.31萬元,衛生健康支出1.77萬元,交通運輸支出136.67萬元,住房保障支出1.74萬元。支出較去年增加145.70萬元,主要是基本支出增加43.20萬元,項目支出增加102.50萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入145.70萬元,一般公共預算財政撥款支出145.70萬元,比2024年增加145.70萬元。其中:基本支出43.20萬元,比2024年增加43.20萬元,主要原因是本單位為新成立單位,2024年無預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出102.50萬元,比2024年增加102.50萬元,主要原因是新增加了“郵運通”發展資金和快遞企業搬遷補貼項目,主要用于長壽區郵政、快遞業發展等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.40萬元,比2024年增加0.40萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)情況;公務接待費0.40萬元,比2024年增加0.4萬元,主要原因是本單位為新成立單位;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本單位無公務車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.50萬元:政府采購貨物預算1.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.50萬元:政府采購貨物預算1.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款102.50萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項2個,涉及資金102.50萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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(部門預算公開聯系人:王躍 ????聯系方式:023-40244967)



