| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00050 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區教師發展中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責全區各類學校的教學、教研指導工作。
2.負責全區各類學校的科研指導、課題確定、申報評審工作。
3.負責全區各類學校的教師教育培訓、技能提升培訓和本地區的普通話培訓與測試工作。
4.負責全區各類學校教育教學設施設備的規劃、建設、維護、應用、研究和技術支持工作。
5.負責全區教育城域網的管理和日常維護工作。
6.負責全區教育信息技術和設施設備使用的培訓工作。
7.負責全區各類學校的教育質量監測及相關工作。
8.負責管理本單位的國有資產。
9.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
長壽區教師發展中心是長壽區教委直屬的二級預算單位。整合重慶市長壽區教師進修學校、重慶市長壽區電教教儀中心(重慶市長壽區教育質量監測中心)和重慶市長壽區教育信息中心,組建重慶市長壽區教師發展中心,掛重慶市長壽區教師進修學校牌子,為重慶市長壽區教育委員會管理的公益一類事業單位,機構規格正處級,經費形式為財政全額撥款。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數3,336.74萬元,其中:一般公共預算撥款3,336.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加342.66萬元,主要是一般公共預算資金經費撥款增加342.66萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數3,336.74萬元,其中:教育支出2,604.09萬元,社會保障和就業支出511.81萬元,衛生健康支出116.30萬元,住房保障支出104.53萬元。支出較去年增加342.66萬元,主要是基本支出增加51.66萬元,項目支出增加291.00萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3,336.74萬元,一般公共預算財政撥款支出3,336.74萬元,比2024年增加342.66萬元。其中:基本支出2,460.74萬元,比2024年增加51.66萬元,主要原因是在職事業人員養老保險繳費基數調整,主要用于保障長壽區教師發展中心在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出876.00萬元,比2024年增加291.00萬元,主要原因是增加學校音體美等設備購置支出200萬元、智慧教育云平臺維護費用70.00萬元、全區中小學期末試卷印制費及閱卷工作經費5.00萬元等,主要用于保障全區中小學電教教儀設備配置、音體美功能室建設、期末質量監測等重點工作。
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、?“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8.18萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0.18萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格控制公務接待次數和人數;公務用車運行維護費8.00萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格控制公務用車使用頻率,加強公務用車出行規范化管理;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額776.00萬元:政府采購貨物預算485.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算291.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購776.00萬元:政府采購貨物預算485.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算291.00萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款876.00萬元。其中:一般項目8個,涉及資金876.00萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張華平 ???聯系方式:023-40587418



