| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00052 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)教育資金結算中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
為全區(qū)教育事業(yè)單位教育資金實行集中管理服務;教育事業(yè)單位資金結算、會計核算、財務審核和監(jiān)督,相關財務培訓等。
(二)單位構成。
長壽區(qū)教育資金結算中心為公益一類事業(yè)單位,無內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)251.88萬元,其中:一般公共預算撥款251.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加34.26萬元,主要是上年新增退休人員1人,新調入2人后教育支出增加17.91萬元,社會保障和就業(yè)支出增加14.27萬元,衛(wèi)生健康支出增加1.14?萬元,住房保障支出增加0.94萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)251.88萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出191.33萬元,社會保障和就業(yè)支出37.83萬元,衛(wèi)生健康支出11.33萬元,住房保障支出11.39萬元。支出較去年增加34.26萬元,主要是基本支出增加34.26萬元,項目支出與2024年持平。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入251.88萬元,一般公共預算財政撥款支出251.88萬元,比2024年增加34.26萬元。其中:基本支出246.88萬元,比2024年增加34.26萬元,主要原因是上年新增退休人員1人,新調入2人后工資、社保費、健康休養(yǎng)費、公用經費等相應增加預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員健康休養(yǎng)費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5萬元,與2024年持平。
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.15萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經費支出;公務接待費0.15萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經費支出;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額2.9萬元:政府采購貨物預算2.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.9萬元:政府采購貨物預算2.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5萬元。其中:一般項目1個,涉及資金5萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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