| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00053 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)學(xué)生資助管理中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)前、義教、高中、中職困難學(xué)生的資助管理工作。
2.負(fù)責(zé)大學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款業(yè)務(wù)辦理和本息回收等工作。
3.負(fù)責(zé)管理本單位的國有資產(chǎn)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)學(xué)生資助管理中心為重慶市長壽區(qū)教育委員會所屬二級預(yù)算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1676.10萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1676.10萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加682.3萬元,一是基本支出增加26.3萬元,因?yàn)樵诼毴藛T增加;二是項(xiàng)目支出增加656萬元,主要原因是根據(jù)財政要求,義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助、非寄宿生生活補(bǔ)助、高中國家助學(xué)金、中職國家助學(xué)金等資助項(xiàng)目全部納入我中心預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1676.1萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出1652.56萬元,社會保障和就業(yè)支出13.9萬元,衛(wèi)生健康支出4.74萬元,住房保障支出4.91萬元。支出較去年增加682.3萬元,主要是基本支出增加26.3萬元,項(xiàng)目支出增加656萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1676.10萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1676.10萬元,比2024年增加682.3萬元。其中:基本支出105.04萬元,比2024年增加26.3萬元,主要原因是在職人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等;項(xiàng)目支出1571.07萬元,比2024年增加656萬元,主要原因是根據(jù)財政要求,義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助、非寄宿生生活補(bǔ)助、高中國家助學(xué)金、中職國家助學(xué)金等資助項(xiàng)目全部納入我中心預(yù)算。
我單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額2萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1571.07萬元。其中:一般項(xiàng)目11個,涉及資金1495.56萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)1個,涉及資金75.51萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:胡德超??聯(lián)系方式:023-40889756



