| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00054 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)教育委員會檔案室2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、負責教育事業(yè)單位教職工人事檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。
2、負責指導(dǎo)教育事業(yè)單位教職工業(yè)務(wù)檔案工作。
3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
長壽區(qū)教育委員會檔案室為公益一類事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)142.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 142.03萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加6.55萬元,主要是一般公共預(yù)算資金收入增加6.55萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 142.03萬元,其中:公共服務(wù)支出0萬元,教育支出108.53?萬元,社會保障和就業(yè)支出 20.88萬元,衛(wèi)生健康支出6.28?萬元,住房保障支出6.33?萬。支出較去年增加 6.55萬元,主要是基本支出增加6.55?萬元,項目支與去年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入142.03萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出142.03萬元,比2024年增加6.55萬元。其中:基本支出137.03萬元,比2024年增加6.55萬元,主要原因是職工增資調(diào)查資和崗位晉升等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出 5萬元,與2024年持平。
我單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0?萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0?萬元:政府采購貨物預(yù)算 ?0萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0?萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款5萬元。其中:一般項目1個,涉及資金5萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:甘政權(quán)??聯(lián)系方式:023-40234771



