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重慶市長壽區(qū)區(qū)科學(xué)技術(shù)局

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB19816214/2024-00006 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)科技局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算情況說明

日期:2024-10-17

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)外國智力規(guī)劃和政策。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。

3.牽頭推進(jìn)全區(qū)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。

4.擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究措施和科技創(chuàng)新基地建設(shè)辦法并組織實(shí)施,牽頭組織全區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。

5.負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的重要措施和辦法并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。

10.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作辦法,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。

11.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專家總體計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國外專家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚辦法和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)辦法。擬訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃和政策。

13.承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。

14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)外國智力工作。

17.與重慶市長壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國人來長工作許可職責(zé)分工,依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2018〕97號(hào))規(guī)定執(zhí)行。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局本級(jí)機(jī)關(guān)由辦公室、科技管理科2個(gè)職能科室組成,下設(shè)財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位2個(gè):重慶市長壽區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心、重慶市長壽區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1476.19萬元,支出總計(jì)1476.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少523.43萬元,下降26.18%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1476.19萬元,較上年決算數(shù)減少523.43萬元,下降26.18%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政撥款收入1476.19萬元,占100%此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1476.19萬元,較上年決算數(shù)減少523.43萬元,下降26.18%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出386.91萬元,占26.21%;項(xiàng)目支出1089.28萬元,占73.79%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1476.19萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少523.43萬元,下降26.18%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1476.19萬元,較上年決算數(shù)減少523.43萬元,下降26.18%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少191.82萬元,下降11.5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1476.19萬元,較上年決算數(shù)減少523.43萬元,下降26.18%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少191.82萬元,下降11.5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出1.94萬元,占0.13%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(2)科學(xué)技術(shù)支出1331.18萬元,占90.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少220.03萬元,下降14.18%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出101.11萬元,占6.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.18萬元,增長38.64%,主要原因是增資調(diào)資、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。

(4)衛(wèi)生健康支出21.14萬元,占1.43%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是增資調(diào)資、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。

(5)住房保障支出20.81萬元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,主要原因是增資調(diào)資、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出386.91萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)336.76萬元,較上年決算數(shù)增加3.92萬元,增長1.18%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)50.14萬元,較上年決算數(shù)減少5.22萬元,下降9.43%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.03萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.47萬元,下降71.14%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.66萬元,增長27.85%,主要原因是工作任務(wù)增多,接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。與上年持平。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元,主要用于文件交換、市內(nèi)因公出行、工作業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬元,下降60.44%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元,主要用于接待上級(jí)、同級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、協(xié)調(diào)相關(guān)工作,接受其他部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬元,下降79.17%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.65萬元,增長108.33%,主要原因是工作任務(wù)增多,接待次數(shù)增多。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待6批次126人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)99.23元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.78萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.09萬元,較上年決算數(shù)增加1.95萬元,增長1392.86%,主要原因是工作任務(wù)增多,召開會(huì)議次數(shù)增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.91萬元,較上年決算數(shù)增加1.40萬元,增長39.89%,主要原因是工作任務(wù)增多,培訓(xùn)次數(shù)增多。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.14萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少5.22萬元,下降9.43%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款資金1476.19萬元。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績效自評(píng)公開表(《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位部門整體支出、科技計(jì)劃項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。其中,部門整體支出涉及財(cái)政撥款資金1476.19萬元,評(píng)價(jià)得分83.28分,評(píng)價(jià)等次為良,績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“預(yù)算績效管理水平有待加強(qiáng)”、“項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低”、“部分管理制度未得到有效執(zhí)行”等主要問題,提出“加強(qiáng)財(cái)務(wù)賬務(wù)管理”、“加強(qiáng)部門往來款及固定資產(chǎn)的清查和管理”、“加大科技項(xiàng)目工作開展強(qiáng)度”等下一步工作建議;科技計(jì)劃項(xiàng)目支出涉及財(cái)政撥款資金211.5萬元,評(píng)價(jià)得分82.47分,評(píng)價(jià)等次為良,績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“政策導(dǎo)向帶動(dòng)不明顯”、“科技成果轉(zhuǎn)化率不高”、“項(xiàng)目管理存在薄弱環(huán)節(jié)”等主要問題,提出“深入優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)”、“加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程的監(jiān)督管理”、“強(qiáng)化預(yù)算績效管理”等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40244498。

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