| [ 索引號 ] | 11500221MB19816214/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)科學技術(shù)局(本級)2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進外國智力規(guī)劃和政策。
2.統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導科研機構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。
4.擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究措施和科技創(chuàng)新基地建設(shè)辦法并組織實施,牽頭組織全區(qū)重點實驗室建設(shè)。推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5.負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并組織實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的重要措施和辦法并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。
9.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作辦法,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。
11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體計劃并組織實施,建立國外專家、團隊吸引集聚辦法和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)辦法。擬訂培訓計劃并組織實施。
12.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。組織實施科學普及和科學傳播規(guī)劃和政策。
13.承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14.負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進外國智力工作。
17.與重慶市長壽區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來長工作許可職責分工,依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2018〕97號)規(guī)定執(zhí)行。
(二)機構(gòu)設(shè)置
長壽區(qū)科學技術(shù)局本級機關(guān)由辦公室、科技管理科2個職能科室組成。
二、單位決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計2111.14萬元,支出總計2111.14萬元。收、支與2023年度相比,增加634.95萬元,增長43.0%,主要原因是增加創(chuàng)新驅(qū)動專項項目支出,本年度下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金1341.3萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計2111.14萬元,與2023年度相比,增加634.95萬元,增長43.0%,主要原因是增加創(chuàng)新驅(qū)動專項項目支出,本年度下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金1341.3萬元。其中:財政撥款收入2111.14萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2111.14萬元,與2023年度相比,增加634.95萬元,增長43.0%,主要原因是增加創(chuàng)新驅(qū)動專項項目支出,本年度下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金1341.3萬元。其中:基本支出159.06萬元,占7.5%;項目支出1952.08萬元,占92.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支均為2111.14萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加634.95萬元,增長43.0%。主要原因是增加創(chuàng)新驅(qū)動專項項目支出,本年度下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金1341.3萬元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2111.14萬元,與2023年度相比,增加634.95萬元,增長43.0%。主要原因是增加創(chuàng)新驅(qū)動專項項目支出,本年度下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金1341.3萬元。較年初預算數(shù)增加801.63萬元,增長61.2%。主要原因是年中追加預算用于下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2111.14萬元,與2023年度相比,增加634.95萬元,增長43.0%。主要原因是增加創(chuàng)新驅(qū)動專項項目支出,本年度下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金1341.3萬元。較年初預算數(shù)增加801.63萬元,增長61.2%。主要原因是年中追加預算用于下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.56萬元,占0.0%,較年初預算數(shù)無增減。
(2)科學技術(shù)支出2013.25萬元,占95.4%,較年初預算數(shù)增加773.32萬元,增長62.4%,主要原因是年中追加預算用于下達創(chuàng)新驅(qū)動專項資金。
(3)社會保障和就業(yè)支出80.13萬元,占3.8%,較年初預算數(shù)增加28.73萬元,增長55.9%,主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整等。
(4)衛(wèi)生健康支出9.04萬元,占0.4%,較年初預算數(shù)減少0.30萬元,下降3.2%,主要原因是相關(guān)標準調(diào)整變化。
(5)住房保障支出8.16萬元,占0.4%,較年初預算數(shù)減少0.11萬元,下降1.3%,主要原因是相關(guān)標準調(diào)整變化。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出159.06萬元。其中:人員經(jīng)費138.80萬元,與2023年度相比,減少197.96萬元,下降58.8%,主要原因是本年度將2個事業(yè)單位劃分出去獨立決算,人員減少,費用減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費20.26萬元,與2023年度相比,減少29.88萬元,下降59.6%,主要原因是本年度將2個事業(yè)單位劃分出去獨立決算,費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計8.00萬元,較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加4.97萬元,增長164.0%,主要原因是工作任務(wù)量增多,專家評審次數(shù)增多,區(qū)縣間交流活動增多,導致公務(wù)用車次數(shù)增多,公務(wù)接待人次增多。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本部門2024年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。與上年持平。
本部門2024年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
公務(wù)用車運行維護費4萬元,主要用于文件交換、市內(nèi)因公出行、工作業(yè)務(wù)檢查指導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)增加2.22萬元,增長124.7%,主要原因是工作任務(wù)量增多,區(qū)縣間交流活動增多,公務(wù)用車次數(shù)增多。
公務(wù)接待費4萬元,主要用于接待上級、同級相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系部門到我單位學習調(diào)研、協(xié)調(diào)相關(guān)工作,接受其他部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加2.75萬元,增長220.0%,主要原因是工作任務(wù)量增多,專家評審次數(shù)增多,區(qū)縣間交流活動增多,公務(wù)接待人次增多。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待17批次442人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費90元,車均購置費0萬元,車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.78萬元,與2023年度相比,減少0.31萬元,下降14.8%,主要原因是本年度將2個事業(yè)單位劃分出去獨立編制,會議次數(shù)減少,費用減少。本年度培訓費支出1.72萬元,與2023年度相比,減少3.19萬元,下降65.0%,主要原因是本年度將2個事業(yè)單位劃分出去獨立編制,培訓次數(shù)減少,費用減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出20.26萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少29.88萬元,下降59.6%,主要原因是本年度將2個事業(yè)單位劃分出去獨立編制,費用減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,機要通信用車1輛。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.24萬元,其中:政府采購貨物支出0.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.24萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.24萬元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購打印機。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對部門整體和7個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金1,952.08萬元。
(二)績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表(《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》)。
(三)財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
譚心悅???023-40244498
?



