| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19816214/2025-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)收集、整理、分析、發(fā)布科技信息,管理科技信息交流平臺(tái),提供科技信息服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)開(kāi)展科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)各類研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的培育工作。
3.負(fù)責(zé)承辦高校、科研院所與園區(qū)、企業(yè)的合作事宜,組織協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)企業(yè)對(duì)外科技合作與交流。
4.負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的普及和宣傳工作,開(kāi)展科技培訓(xùn)、科學(xué)普及、科技下鄉(xiāng)、科技宣傳等工作。
5.完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心無(wú)下屬單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)140.29萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款136.1萬(wàn)元。收入較去年增加4.19萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加5.85萬(wàn)元,辦公經(jīng)費(fèi)撥款增加0.02萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少1.68萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)140.29萬(wàn)元,其中:科學(xué)技術(shù)支出113.83萬(wàn)元,教育支出0.64萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15.45萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.24萬(wàn)元,住房保障支出5.13萬(wàn)元。支出較去年增加4.19萬(wàn)元,主要是基本支出增加5.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少1.68萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.29萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.29萬(wàn)元。其中:基本支出119.27萬(wàn)元,比2024年增加5.87萬(wàn)元,主要原因是正常晉升,人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出15.15萬(wàn)元,比2024年減少1.68萬(wàn)元,主要原因是按照政府過(guò)緊日子要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),主要用于各類科技宣傳培訓(xùn)等重點(diǎn)工作。
長(zhǎng)壽區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款15.15萬(wàn)元。其中:一般項(xiàng)目1個(gè),涉及資金15.15萬(wàn)元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和單位整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見(jiàn)附件。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:譚心悅聯(lián)系方式:023-40244498



