| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19816214/2025-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)外國智力規(guī)劃和政策。
2.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進(jìn)全區(qū)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。
4.擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究措施和科技創(chuàng)新基地建設(shè)辦法并組織實(shí)施,牽頭組織全區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5.負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的重要措施和辦法并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作辦法,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。
11.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專家總體計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國外專家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚辦法和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)辦法。擬訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃和政策。
13.承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)外國智力工作。
17.與重慶市長壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國人來長工作許可職責(zé)分工,依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2018〕97號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
(二)單位構(gòu)成。
長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局本級(jí)機(jī)關(guān)由辦公室、科技管理科2個(gè)職能科室組成。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)770.29萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款770.29萬元。收入較去年減少161.85元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少174.23萬元,人員經(jīng)費(fèi)撥款增加12.38萬元,辦公經(jīng)費(fèi)撥款增加3.54萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)770.29萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出698.14萬元,教育支出0.59萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出52.55萬元,衛(wèi)生健康支出9.98萬元,住房保障支出9.03萬元。支出較去年減少161.85萬元,主要是項(xiàng)目支出減少174.23萬元,基本支出增加12.38萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入770.29萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出770.29萬元,比2024年減少161.85萬元。其中:基本支出174.19萬元,比2024年增加12.38萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出596.1萬元,比2024年減少174.23萬元,主要原因是按照黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等,主要用于科技宣傳、創(chuàng)新主體培育等重點(diǎn)工作。
長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局本級(jí)機(jī)關(guān)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.8萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.8萬元,比上年增加3.54萬元,主要原因是人員增加,相關(guān)辦公費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。我單位無政府采購預(yù)算。我單位政府采購預(yù)算總額1.24萬元:政府采購貨物預(yù)算1.24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.24萬元:政府采購貨物預(yù)算1.24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款596.1萬元。其中:一般項(xiàng)目3個(gè),涉及資金396.1萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè),涉及資金200萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表和部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:譚心悅聯(lián)系方式:023-40244498



