| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2025-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區林業服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責森林資源調查、監測和數據的建檔及數字化工作,推廣應用森林資源監測新技術;承擔森林火災、林政案件的中介勘驗評定;提供資質范圍內的林業調查規劃設計、可行性論證、林權勘界、森林資源資產評估等技術服務。
(二)單位構成
重慶市長壽區林業服務中心無內設機構,事業編制16名,設主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數654.22萬元,其中:一般公共預算撥款654.22萬元。收入較去年增加100.04萬元,主要是基本支出增加137.34萬元,項目支出減少37.3萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數654.22萬元,其中:教育支出1.39萬元,社會保障和就業支出49.28萬元,衛生健康支出12.56萬元,農林水支出579.86萬元,住房保障支出11.13萬元。較去年增加100.04萬元,主要是基本支出增加137.34萬元,項目支出減少37.3萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入654.22萬元,其中:一般公共預算撥款支出654.22萬元,比2024年減少100.04萬元。其中:基本支出305.84萬元,比2024年增加137.34萬元,主要原因是區林業執法支隊機構改革,人員劃入區林業服務中心,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出348.38萬元,比2024年減少37.3萬元,主要原因是區林業執法支隊機構改革,項目劃入區林業服務中心,主要用于網格化護林員管護、森林資源、安全防火、濕地、自然保護地及風景名勝區保護宣傳等林業項目重點工作。
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算1萬元,比2024年增加0.6萬元,主要原因是區林業執法支隊機構改革,人員劃入區林業服務中心。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款654.22萬元。其中:重點專項3個,涉及資金348.38萬元,無一般項目。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:陳紅羽,聯系方式:023-40258013



