| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2025-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區風景名勝區事務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責全區自然保護地(包括風景名勝區、森林公園等,以下簡稱自然保護地)、濕地等法律法規及方針政策的貫徹落實,擬定規劃并組織實施,制定相關管理制度并監督實施;負責自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開發利用、科研、教育、科普等工作;負責自然保護地的新建、撤銷和調整等相關事務性工作;協助有關部門查處自然保護地、濕地內的違法行為。
(二)單位構成
重慶市長壽區風景名勝區事務中心無內設機構,參公事業編制10名,設主任1名,副主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數205.03萬元,其中:一般公共預算撥款205.03萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數205.03萬元,其中:教育支出0.88萬元,社會保障和就業支出22.75萬元,衛生健康支出10.76萬元,農林水支出157.17萬元,住房保障支出13.46萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入205.03萬元,一般公共預算財政撥款支出205.03萬元。其中:基本支出205.03萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.22萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.5萬元;公務用車運行維護費4萬元;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費38.75萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:陳紅羽,聯系方式:023-40258013



