| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)民政局本級2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)民政局本級
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
重慶市長壽區(qū)民政局為區(qū)政府組成部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)劃地名工作,承擔(dān)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作;承辦區(qū)內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核報批工作;承擔(dān)全區(qū)道路地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;承擔(dān)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)查和調(diào)處。擬定社會工作和志愿服務(wù)政策,組織推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。按照管理權(quán)限對社會組織進(jìn)行登記和日常監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)社會組織黨建工作,對行業(yè)特征不明顯、不能納入相關(guān)行業(yè)社會組織綜合黨委的全區(qū)性社會組織(含脫鉤和直接登記)黨建工作進(jìn)行兜底管理。按規(guī)定審核社會組織會長(理事長)、副會長(副理事長)、秘書長等負(fù)責(zé)人人選。牽頭區(qū)民政局執(zhí)法監(jiān)督、民政領(lǐng)域“放管服”和行政審批制度改革等工作,承擔(dān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作、規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。推進(jìn)婚俗和殯葬改革,擬定婚姻、殯葬、生活無著流浪乞討人員救助管理政策,指導(dǎo)區(qū)婚姻登記處、區(qū)救助管理站、區(qū)殯葬管理所、區(qū)殯儀館和公墓管理、殯儀服務(wù)管理、開展家庭暴力受害人臨時庇護(hù)救助等工作。擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度,指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。負(fù)責(zé)貧困殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和殯葬服務(wù)行業(yè)安全管理工作。擬定城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),承辦市財政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配和監(jiān)管工作,指導(dǎo)區(qū)低保管理中心工作。承擔(dān)老年人福利工作,擬定老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作,指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)老年人高齡津貼、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人補(bǔ)貼和特困人員供養(yǎng)工作。
(二)單位構(gòu)成。區(qū)民政局本級內(nèi)設(shè)6科室:辦公室(信訪科)、規(guī)劃財務(wù)科(內(nèi)審科)、區(qū)劃地名科、社會組織管理科(行政審批科)、社會事務(wù)和社會救助科、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)25122.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款23862.85萬元,政府性基金預(yù)算撥款1259.60萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4297.08萬元,主要是主要是預(yù)算困難群眾救助補(bǔ)助調(diào)標(biāo),其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加,彩票公益金安排的支出增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)25122.45萬元,其中:一般公共服務(wù)支出23862.85萬元,教育支出1.61萬元,社會保障和就業(yè)支出23812.61萬元,衛(wèi)生健康支出24.94萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元,住房保障支出23.68萬元,其他支出859.60萬元。支出較去年增加4297.08萬元,主要是基本支出減少5.68萬元,項目支出增加4302.76萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入23862.85萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出 23862.85萬元,比2024年增加3858.48萬元。其中:基本支出437.85萬元,比2024年減少5.68萬元,主要原因是受人員退休調(diào)動等,主要用于保障局本級在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出23425萬元,比2024年增加3864.16萬元,主要原因是項目支出預(yù)算困難群眾救助補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等,主要用于保障低保、特困、殘疾人、孤兒事兒等民政對象基本生活保障及助學(xué)等重點(diǎn)工作
2025年政府性基金預(yù)算收入1259.60萬元,政府性基金預(yù)算支出1259.60萬元,比2024年增加438.6萬元,主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加,彩票公益金安排的支出增加。主要用于本年養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)發(fā)展租金補(bǔ)貼等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.30萬元,比2024年增加0.8萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是無因公出國;公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元,比2024年增加0.8萬元,主要原因是按本年度工作計劃及安排預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)有所增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本年度車輛較上一年度未有所增減;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年增加0萬元;主要原因是本年公務(wù)用車數(shù)量未有變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 66.45萬元,比上年增加4.09萬元,主要原因?yàn)楸灸甓热藛T增加變化導(dǎo)致。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.1萬元:政府采購貨物預(yù)算0.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.1萬元:政府采購貨物預(yù)算0.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局(委、辦)2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9443.99萬元。其中:一般項目4個,涉及資金74.29萬元;重點(diǎn)專項13個,涉及資金9369.7萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:孔秀梅? 聯(lián)系方式:電話:023-40243164
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