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重慶市長壽區(qū)區(qū)人力資源和社會保障局

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[ 索引號 ] 115002215520052481/2024-00023 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 長壽區(qū)人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長壽區(qū)人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算情況說明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂實施全區(qū)人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃。2、負責(zé)促進就業(yè)工作,貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,擬訂實施相關(guān)措施辦法,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度;落實就業(yè)援助制度;落實高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)政策,負責(zé)高校畢業(yè)生離校后就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作;負責(zé)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。3、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和地方標準;貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法;落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任;會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金年度預(yù)算決算,牽頭推動實施全民參保計劃;負責(zé)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持社會保險基金總體收支平衡。4、貫徹人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策,擬訂完善相關(guān)辦法,促進人力資源合理流動、有效配置;按照管理權(quán)限綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作。5、參與擬定全區(qū)人才隊伍建設(shè)總體規(guī)劃;負責(zé)區(qū)級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查;貫徹落實全市人才引進政策,擬訂實施人才引進辦法;承辦人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作。6、負責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè);貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策;負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng),緊缺優(yōu)秀人才引進,專家和高層次人才服務(wù)工作;擬訂實施吸引留學(xué)人員來長壽工作或定居辦法;擬訂實施技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵辦法;貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度和職業(yè)技能多元化評價政策;牽頭推進深化職稱制度改革工作;7、貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策;按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作;會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革。8、貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策;嚴格落實企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機制;執(zhí)行企事業(yè)單位工作人員福利和離退休政策;會同有關(guān)部門組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利,離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。9、落實國家和全市表彰獎勵政策,綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作;承擔(dān)市級部門及以上層級功勛榮譽表彰的評選推薦工作;根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎勵活動。10、協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。11、貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系法規(guī)政策;完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制;貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度;貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處違法案件。12、會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,擬訂實施相關(guān)配套措施辦法,協(xié)調(diào)解決重難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。13、負責(zé)局機關(guān)、局屬單位和主管的社會組織黨建工作。14、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。15、職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,進一步減少行政審批事項,規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項,減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項,貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單,加強事中事后監(jiān)管,創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式,擬訂信息規(guī)劃,加強信息共享,提高公共服務(wù)水平。

(二)單位構(gòu)成。根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕5號文件,機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、基金財務(wù)科(內(nèi)審科)、人才流動管理科、就業(yè)促進科、事業(yè)單位管理科(區(qū)職稱改革辦公室)、工資福利科、社會保障科(區(qū)勞動能力鑒定委員會辦公室)、法制科(行政審批科、信訪科)、勞動關(guān)系科10個科室,下設(shè)區(qū)社會保險事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人力資源培訓(xùn)考評中心、區(qū)公共人事服務(wù)中心、區(qū)檔案信息管理中心7個參公事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5383.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5230.23萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入153.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加762.01萬元,主要是長壽區(qū)人事招錄經(jīng)費撥款增加231.00萬元,企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干解困補助撥款增加100.00萬元,國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金153.00萬元等。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5383.23萬元,其中:一般公共服務(wù)支出5383.23萬元,教育支出12.49萬元,社會保障和就業(yè)支出4887.04萬元,衛(wèi)生健康支出152.52萬元,住房保障支出178.18萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出153.00萬元。支出較去年增加762.01萬元,主要是基本支出增加368.73萬元,項目支出增加240.28萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5383.23萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5383.23萬元,比2023年增加762.01萬元。其中:基本支出3147.93萬元,比2023年增加368.73萬元,主要原因是以前列入項目支出的聘用人員工資列入基本支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出2082.30萬元,比2023年增加240.28萬元,主要原因是企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部解困補助增加,主要用于企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部解困補助、智慧人社一體化建設(shè)、街鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險征收、流動人員檔案管理。

重慶市長壽區(qū)人力資源和社會保障局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算33.70萬元,比2023年減少10.59萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務(wù)接待費13.70萬元,比2023年減少8.09萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的要求;公務(wù)用車運行維護費20.00萬元,比2023年減少2.50萬元,主要原因是財政壓減公務(wù)用車運行維護費標準;公務(wù)用車購置費0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費437.41萬元,比上年減少6.71萬元,主要原因為定額公用經(jīng)費標準下降。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1855.3萬元。其中:一般項目3個,涉及資金539.00萬元;重點專項14個,涉及資金1316.3萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:蘇培杰?聯(lián)系方式:023-40242526

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