| [ 索引號(hào) ] | 115002215520052481/2025-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?????一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。1、組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核的事務(wù)性工作;2、貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī),提供公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù);承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;3、開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn);4、負(fù)責(zé)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建工作;5、承接相關(guān)部門(mén)授權(quán)或委托的人才交流服務(wù);6、負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生檔案接收管理、實(shí)名登記及見(jiàn)習(xí)基地管理工作;7、負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)日常管理,提供招聘、求職等服務(wù);負(fù)責(zé)流動(dòng)人員人事檔案管理、人事代理及流動(dòng)黨員管理等服務(wù)工作;8、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作;9、完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。根據(jù)長(zhǎng)委編發(fā)〔2024〕92號(hào)文件,長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心為長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局管理的副處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。下設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、就業(yè)指導(dǎo)科、職業(yè)培訓(xùn)科、人才服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源管理科、權(quán)益保障科、用工指導(dǎo)科等10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1045.78萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1045.78萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少67.6萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加,減少職工養(yǎng)老保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
(二)(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1045.78萬(wàn)元,其中:教育支出3.07萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出957.37萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出39.19萬(wàn)元,住房保障支出46.16萬(wàn)元。支出較去年減少67.6萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加,減少職工養(yǎng)老保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1045.78萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1045.78萬(wàn)元,比2024年減少67.6萬(wàn)元。其中:基本支出759.18萬(wàn)元,比2024年增加97萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加;項(xiàng)目支出286.6萬(wàn)元,比2024年減少164.6萬(wàn)元,主要原因是減少職工養(yǎng)老保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元,與2024年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,與2024年持平,主要用于接待部市和區(qū)縣間各種檢查、調(diào)研、交流;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,與2024年持平,主要原因是加強(qiáng)公車(chē)管理,控制公車(chē)出行;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)122.03萬(wàn)元,比上年增加8.75萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款286.6萬(wàn)元。其中:重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目2個(gè),涉及資金286.6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見(jiàn)附件。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,就業(yè)和人才中心共有車(chē)輛1輛,其中應(yīng)急保障用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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