| [ 索引號 ] | 1150022100930393XA/2025-00006 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區法律援助中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市長壽區法律援助中心為區司法局管理的參公事業單位,為正科級。主要職責是:負責管理、協調、監督并組織實施全區法律援助工作,受理、審查、指派工作,管理和指導“12348”法律服務專線建設。
(二)單位構成
重慶市長壽區法律援助中心為區司法局管理的參公事業單位,其機構設置由同級人民政府編制部門批準。中心成立于2003年,核定事業編制12人,目前現有10名事業編制人員和2名臨聘人員組成。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數282.69萬元,其中:一般公共預算撥款282.69萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算收入 0萬元。收入較去年增加282.69萬元,主要原因是長壽區法律援助中心從2024年3月開始獨立預算決算,2024年無預算數。
(二)支出預算:2025年年初預算數282.69萬元,其中:公共安全支出233.29萬元,教育支出1.07萬元,社會保障和就業支出22.5萬元,衛生健康支出10.81萬元,住房保障支出15.02萬元。支出較去年增加282.69萬元,主要原因是長壽區法律援助中心從2024年3月開始獨立預算決算,2024年無預算數。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入282.69萬元,一般公共預算財政撥款支出282.69萬元,比2024年增加282.69萬元。其中:基本支出192.69萬元,比2024年增加192.69萬元,主要原因是長壽區法律援助中心從2024年3月開始獨立預算決算,2024年無預算數。項目支出90.00萬元,比2024年增加90萬元,主要原因是長壽區法律援助中心從2024年3月開始獨立預算決算,2024年無預算數。
長壽區法律援助中心2025年沒有使用政府性基金預算安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,比2024年增加0萬元;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元,公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元。主要原因:一是2025年未預算“三公”經費;二是長壽區法律援助中心從2024年3月開始獨立預算決算,2024年無預算數。三是法律援助中心無公務車輛。
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五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費18.91萬元,比上年增加18.91萬元,主要原因是長壽區法律援助中心從2024年3月開始獨立預算決算,2024年無預算數。主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)2025年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0?萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。
根據預算績效管理要求和目標績效編制要求,法律援助中心2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款90.00萬元。其中:一般性項目1個,涉及資金90.00萬元,重點專項0個,涉及資金0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及上述人員的各項社會保險費等。
8.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
9.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、預算公開聯系方式
????周學敏,聯系電話:023-40661109



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