| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB15517796/2025-00238 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本情況
????(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《重慶市環(huán)境保護(hù)條例》有關(guān)環(huán)境監(jiān)測(cè)之規(guī)定,對(duì)轄區(qū)內(nèi)各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定和要求,制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃和進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè),為環(huán)境執(zhí)法及環(huán)境管理提供技術(shù)支持和執(zhí)法依據(jù)。
2.定期向上級(jí)業(yè)務(wù)部門報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),編制本區(qū)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書。
3.對(duì)轄區(qū)內(nèi)污染物排放單位進(jìn)行定期或不定期監(jiān)測(cè),并監(jiān)測(cè)、檢查其各項(xiàng)環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,為排污收費(fèi)等環(huán)境執(zhí)法及管理提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
4.為轄區(qū)生產(chǎn)性新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其項(xiàng)目竣工驗(yàn)收提供環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。
5.參與轄區(qū)的環(huán)境污染事件調(diào)查,為仲裁和處理環(huán)境污染事故、糾紛提供數(shù)據(jù)。
6.完成區(qū)環(huán)保局交辦的其他工作。
????(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站為區(qū)生態(tài)環(huán)境局直屬事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí),經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政全額預(yù)算,全額撥款事業(yè)編制33名,其中設(shè)站長(zhǎng)1名,副站長(zhǎng)2名。
二、部門決算收支情況說(shuō)明
????(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1041.53萬(wàn)元,支出總計(jì)1041.53萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加1041.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1041.53萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1041.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。其中:財(cái)政撥款收入1041.53萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1041.53萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1041.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。其中:基本支出816.54萬(wàn)元,占78.4%;項(xiàng)目支出225.00萬(wàn)元,占21.6%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是按照財(cái)政部門的要求實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。
????(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1041.53萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1041.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。
????(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1041.53萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1041.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加21.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%。主要原因是生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作內(nèi)容日益增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1041.53萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1041.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加21.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%。主要原因是生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作內(nèi)容日益增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是按照財(cái)政部門的要求實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3.41萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元,下降22.3%,主要原因是減少了不必要的學(xué)習(xí)教育。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出118.65萬(wàn)元,占11.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.6%,主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)逐年會(huì)正常調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出35.09萬(wàn)元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元,下降2.3%,主要原因是主要原因是有人員調(diào)出。
(4)節(jié)能環(huán)保支出850.16萬(wàn)元,占81.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.76萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是當(dāng)年財(cái)力有限。
(5)住房保障支出34.23萬(wàn)元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬(wàn)元,下降2.4%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)正常調(diào)整。
????(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出816.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)713.77萬(wàn)元,與2023年度相比,增加713.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)102.76萬(wàn)元,與2023年度相比,增加102.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
????(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
????(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
????(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.69萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.31萬(wàn)元,下降73.1%,主要原因是嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。
????(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急及巡查檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.16萬(wàn)元,下降77.0%,主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加1.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。
?公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市生態(tài)環(huán)境局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受生態(tài)環(huán)境部、市生態(tài)環(huán)境局等檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.14萬(wàn)元,下降57.0%,主要原因是按照厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。
????(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次213人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)40.15元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.27萬(wàn)元,與2023年度相比,增加2.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.41萬(wàn)元,與2023年度相比,增加3.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是從今年開(kāi)始二級(jí)單位實(shí)行獨(dú)立核算。
????(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
????(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
????(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額89.02萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出89.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額89.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額89.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0?%。主要用于采購(gòu)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作需要的物資、設(shè)備及相關(guān)的服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部分內(nèi)容需單位自行撰寫。
????(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金225萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況(如有)
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:胡丹?023-40460467



