| [ 索引號(hào) ] | 009303761/2017-01900 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2017-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2017-10-26 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)商務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)商務(wù)局于2009年12月設(shè)立,由原長(zhǎng)壽區(qū)糧食局和長(zhǎng)壽區(qū)貿(mào)易委員會(huì)撤銷后合并而成,為長(zhǎng)壽區(qū)政府組成部門,屬區(qū)財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室(電子商務(wù)和物流發(fā)展科)、商貿(mào)發(fā)展科、糧油管理科、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)科、綜合執(zhí)法監(jiān)督科、特種商品管理科、組織人事科六科一室。主要職能是:1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,根據(jù)本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃,并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展。承擔(dān)全區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和招商工作。規(guī)劃布局本區(qū)商業(yè)中心、產(chǎn)業(yè)群和各類大型商場(chǎng)、專業(yè)市場(chǎng)、商業(yè)街、社區(qū)配套網(wǎng)點(diǎn);負(fù)責(zé)全區(qū)各類大型商貿(mào)設(shè)施建設(shè)相關(guān)報(bào)批手續(xù)的申報(bào)及其建設(shè)協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)本區(qū)商貿(mào)業(yè)態(tài)培育、調(diào)整和商業(yè)企業(yè)的改革發(fā)展;儲(chǔ)備商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)的招商項(xiàng)目并進(jìn)行招商;負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商貿(mào)產(chǎn)業(yè)的信息系統(tǒng)和電子商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè),大力發(fā)展電子商務(wù),推進(jìn)商貿(mào)現(xiàn)代化。3、承擔(dān)全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)管理工作。強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)和商貿(mào)企業(yè)的管理,組織社會(huì)大流通;組織和管理本區(qū)內(nèi)的大型商品交易會(huì)、展覽、展示等各類促銷活動(dòng);負(fù)責(zé)實(shí)物租賃業(yè)、拍賣、舊貨、社區(qū)服務(wù)業(yè)、餐飲住宿服務(wù)業(yè)、商業(yè)批發(fā)、零售業(yè)的行業(yè)管理;指導(dǎo)發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、直銷、特許經(jīng)營(yíng)、代理等現(xiàn)代營(yíng)銷方式;制定全區(qū)開拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施。4、負(fù)責(zé)組織具有行業(yè)特點(diǎn)的安全宣傳教育,在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)督促重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案,落實(shí)安全防范措施,消除安全隱患,依法監(jiān)督檢查本行業(yè)重點(diǎn)單位貫徹有關(guān)安全法律法規(guī)的情況和進(jìn)行具有行業(yè)特點(diǎn)的專項(xiàng)整治工作,配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處,并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通行業(yè)和領(lǐng)域方面的安全監(jiān)督管理工作,按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)液化石油氣、酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理,按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理,并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)液化石油氣安全監(jiān)督管理,并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)的安全生產(chǎn)工作。在職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)在長(zhǎng)中央、市屬以上商貿(mào)流通企業(yè)的日常監(jiān)督管理,并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。5、承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理的責(zé)任。建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)商貿(mào)統(tǒng)計(jì)、商辦工業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,做好統(tǒng)計(jì)和信息的發(fā)布、預(yù)警;組織商品市場(chǎng)監(jiān)控和應(yīng)急保供。6、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理,參與打擊商業(yè)欺詐等工作。7、承擔(dān)糧食市場(chǎng)、儲(chǔ)備糧管理工作。負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)、儲(chǔ)備庫(kù)點(diǎn)、糧食實(shí)物、輪換計(jì)劃等相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)糧油標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理、糧油工業(yè)統(tǒng)計(jì)、糧油統(tǒng)計(jì)工作,指導(dǎo)糧油行業(yè)科技創(chuàng)新工作;承擔(dān)“前運(yùn)糧”任務(wù)的加工、調(diào)運(yùn)等組織工作;承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)和應(yīng)急調(diào)控、糧食庫(kù)存檢查;負(fù)責(zé)糧油收購(gòu)資格審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)糧食購(gòu)銷、執(zhí)法檢查等工作,確保糧食安全。8、指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作,推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè);協(xié)調(diào)處理本系統(tǒng)改制企業(yè)的歷史遺留問(wèn)題。9、完成區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。辦公地址位于長(zhǎng)壽區(qū)桃花行政中心桃源大道13號(hào)附1號(hào)。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2016年度收入總計(jì)2550.68萬(wàn)元,支出總計(jì)2365.44萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比,收入增加721.08萬(wàn)元、增長(zhǎng)39.41%,主要原因一是由于工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資調(diào)資及人員增加等因素提高了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)投入;二是由于今年區(qū)財(cái)政年中追加安排了農(nóng)村電子商務(wù)、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧等專項(xiàng)補(bǔ)助資金。支出增加147.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.67%,主要原因一是由于工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資調(diào)資、繳費(fèi)基數(shù)提高和人員調(diào)進(jìn)等人員經(jīng)費(fèi)增加;二是由于專項(xiàng)補(bǔ)助增加、業(yè)務(wù)工作增加、物價(jià)上漲等專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
本部門2016年度收入合計(jì)2550.68萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2550.68萬(wàn)元,占100%。
本部門2016年度支出合計(jì)2365.44萬(wàn)元,其中:基本支出1039.47萬(wàn)元,占43.94%;項(xiàng)目支出1325.97萬(wàn)元,占56.06%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.27萬(wàn)元,較上年增加185.24萬(wàn)元,主要原因是增加農(nóng)村電子商務(wù)補(bǔ)助資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入2550.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加721.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.41%。主要原因一是由于工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資調(diào)資及人員增加等因素提高了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)投入;二是由于今年區(qū)財(cái)政年中追加安排了農(nóng)村電子商務(wù)、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧等專項(xiàng)補(bǔ)助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1504.53萬(wàn)元。主要原因是由于工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資調(diào)資及人員增加等因素人員經(jīng)費(fèi)增加;年中追加安排了農(nóng)村電子商務(wù)、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧、企業(yè)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作等專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出2365.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加或減少147.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.67%。主要原因一是由于工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資調(diào)資、繳費(fèi)基數(shù)提高和人員調(diào)進(jìn)等人員經(jīng)費(fèi)增加;二是由于專項(xiàng)補(bǔ)助增加、業(yè)務(wù)工作增加、物價(jià)上漲等專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1319.29萬(wàn)元。主要原因是人員增加,繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng);支付了年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;支付年中追加安排的區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧、企業(yè)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作等專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出613.49萬(wàn)元,占25.94%,較年初預(yù)算數(shù)增加239.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是發(fā)放年中追加安排的企業(yè)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi);教育支出2.92萬(wàn)元,占0.12%,較年初預(yù)算數(shù)持平,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù);社會(huì)保障和就業(yè)支出634.18萬(wàn)元,占26.81%,較年初預(yù)算數(shù)增加99.98萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是工資改革和調(diào)資增資;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.41萬(wàn)元,占2.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是人員增加和繳費(fèi)基數(shù)的變動(dòng);資源勘探信息等支出81.97萬(wàn)元,占3.47%,較年初預(yù)算數(shù)增加81.97萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是支付年中追加安排商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)扶持資金和年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出261.79萬(wàn)元,占11.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加197.29萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是支付年中追加安排商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金、農(nóng)村商貿(mào)體系建設(shè)資金、重點(diǎn)商貿(mào)項(xiàng)目補(bǔ)助資金等各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);住房保障支出33.18萬(wàn)元,占1.40%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是人員增加和繳費(fèi)基數(shù)的變動(dòng);糧油物資儲(chǔ)備支出682.50萬(wàn)元,占28.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加682.50萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是支付年中追加安排的區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼資金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1039.47萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)981.21萬(wàn)元,較上年增加30.37萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)資和增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助如離退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)58.26萬(wàn)元,較上年減少29.07萬(wàn)元,主要原因是會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出減少,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.90萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.60萬(wàn)元,全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2016年度本部門無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元,較上年支出數(shù)持平,主要原因是建立和完善了車輛管理制度,加大對(duì)車輛的管理力度,嚴(yán)格車輛使用和維修。
公務(wù)接待費(fèi)16.90萬(wàn)元,主要用于接待招商考察及調(diào)研工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.60萬(wàn)元,增加的主要原因是招商接待的批次及人數(shù)較上年有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門無(wú)因公出國(guó)(境);公務(wù)用車購(gòu)置0輛,保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次,950人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費(fèi)177元,車均維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.57萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少36.76萬(wàn)元,降低42.09%,主要原因是控制各項(xiàng)支出,節(jié)約開支,使經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額7.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.69萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公所需的電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)商務(wù)局辦公室,40244072。




