| [ 索引號 ] | 11500221009303905W/2025-00001 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區統計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區統計局2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市長壽區統計局為長壽區政府工作部門,其主要職能是:
1.組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,查處統計違法行為;依照統計法律法規開展統計工作,完成國家統計調查任務,根據全區國民經濟和社會發展的需要,組織開展統計調查;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導各街鎮、各部門統計工作;協調政府綜合統計與部門統計的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
4.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、各項專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算制度和全區投入產出調查;核算全區生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境和服務業等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和統計咨詢服務;組織實施對街鎮社會經濟發展狀況考核評價工作,參與對區級各部門的考核工作,組織實施對各街鎮、各部門進行統計工作考核。
9.協調和管理全區統計信息自動化工程和統計數據網絡建設。
10.促進全區統計人才隊伍建設;會同有關部門組織管理全區統計從業資格考試、從業資格認定等工作。
11.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市長壽區統計局所屬事業單位2個,參公事業單位重慶市長壽區社會經濟調查隊和事業單位重慶市長壽區統計普查中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1156.52萬元,其中:一般公共預算撥款1156.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少48.75萬元,主要是一般公共預算經費撥款減少48.75萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1156.52萬元,其中:一般公共服務支出944.75萬元,教育支出3.45萬元,社會保障和就業支出119.4萬元,衛生健康支出41.55萬元,住房保障支出47.37萬元。支出較去年減少48.75萬元,主要是基本支出增加20.12萬元,項目支出減少68.87萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1156.52萬元,一般公共預算財政撥款支出1156.52萬元,比2024年減少48.75萬元。其中:基本支出764.27萬元,比2024年增加20.12萬元,主要原因是新錄用人員增加,工資福利及社會保險繳費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出392.25萬元,比2024年減少68.87萬元,主要原因是第五次全國經濟普查工作進入收尾階段,所需項目經費減少,主要用于第五次全國經濟普查、各類統計抽樣調查等重點工作。
區統計局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算10萬元,比2024年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費2萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費;公務用車運行維護費8萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費114.75萬元,比上年增加3.68萬元,主要原因為人員增加,相關辦公經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5.5萬元:政府采購貨物預算5.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5.5萬元:政府采購貨物預算5.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款392.25萬元。其中:一般項目5個,涉及資金392.25萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:李霞,聯系方式:023-40247248。



