| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2025-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區退役軍人事務局2025年部門預算情況說明
重慶市長壽區退役軍人事務局
2025年部門預算情況說明
?
????一、單位基本情況
???(一)職能職責。
????1.組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
????2.負責全區軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
????3.組織開展退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
????4.會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
????5.組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
????6.組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹執行有關退役軍人醫療、療養、養老等政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。
????7.組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
????8.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,承辦區內我國烈士和外國在長烈士紀念設施保護事宜,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
????9.指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
????10.完成區委、區政府和武裝部交辦的其他任務。
????11.職能轉變。重慶市長壽區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
???(二)單位構成。
本單位由退役軍人事務局機關,3個下屬事業單位(光榮院、退役軍人服務中心、烈士紀念設施保中心),1個下屬參公事業單位(軍隊離休退休干部服務管理中心)組成。
????二、部門收支總體情況
???(一)收入預算:2025年年初預算數16668.3萬元,其中:?一般公共預算財政撥款收入16640.84萬元,政府性基金預算撥款27.45萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加823.06萬元,主要是社會保障和就業支出經費撥款增加831.77萬元。
???(二)支出預算:2025年年初預算數16668.3萬元,其中:教育支出3.23萬元,社會保障和就業支出15653.7萬元,衛生健康支出946.72萬元,城鄉社區支出27.45萬元,住房保障支出37.19萬元。支出較去年增加823.06萬元,主要是基本支出增加18.35萬元,項目支出增加804.71萬元。
????三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入16640.84萬元,一般公共預算財政撥款支出16640.84萬元,比2024年增加823.06萬元。其中:基本支出724.93萬元,比2024年增加18.35萬元,主要原因是人員增加、晉級晉檔及公務員基礎績效預算導致的人員經費增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等;項目支出15915.91萬元,比2024年增加804.71萬元,主要原因是統發發放的優撫撫恤及優撫醫療補助等項目增加,主要用于優撫對象待遇保障等工作。
本單位2025年使用政府性基金預算撥款27.45萬元,主要原因是支付辦公樓租金。
????四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算134萬元,比2024年減少0.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年無差異;公務接待費1.4萬元,比2024年減少0.3萬元;公務用車運行維護費12萬元,與2024年無差異;公務用車購置費0萬元,與2024年無差異。
????五、其他重要事項的情況說明
???(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費110.99萬元,比上年增加0.24萬元,主要原因為日常公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
???(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4.6萬元:政府采購貨物預算4.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購4.6萬元:政府采購貨物預算4.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
???(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款15915.91萬元,政府性基金預算27.45萬元。其中:一般項目1個,涉及資金27.45萬元;重點專項14個,涉及資金15915.91萬元。
???(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中機要通信用車1輛、應急保障1輛、離退休干部服務用車1輛,執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
????六、專業性名詞解釋
???(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
???(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
?
?部門預算公開聯系人:余佳潞??聯系方式:023-40777993
?
?



