| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2025-00031 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí))2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),起草相關(guān)政府規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施;
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革;
3.管理全區(qū)性的文化、旅游、體育、廣播電視活動(dòng),統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展;
5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化、旅游、體育事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,指導(dǎo)實(shí)施全民健身計(jì)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng);
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);
7.負(fù)責(zé)實(shí)施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,承擔(dān)文化市場(chǎng)、體育市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
8.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)全區(qū)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范市場(chǎng);
9.負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān);
10.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
11.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作;
12.負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合;
13.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作;
14.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興;
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)文物保護(hù)、傳承,組織開展文物資源調(diào)查,協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作;
16.負(fù)責(zé)全區(qū)體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽,指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作;
17.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作;
18.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作;
19.擬訂全區(qū)文化、旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理;
20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作;
21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)由8個(gè)職能科室組成,即:辦公室(人事科)、規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科(藝術(shù)科)、旅游科(宣傳營(yíng)銷科)、體育科、廣播電視科、文化遺產(chǎn)科、市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)科(行政審批科)。下設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位7個(gè):重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)青少年業(yè)余體校、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)圖書館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游發(fā)展中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)全民健身中心。
二、單位決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)8114.81萬元,支出總計(jì)8114.81萬元。收、支與2023年度相比,增加2207.25萬元,增長(zhǎng)37.4%,主要原因是項(xiàng)目增加,決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板工程中央基建投資項(xiàng)目980.42萬元等。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)8114.81萬元,與2023年度相比,增加2313.45萬元,增長(zhǎng)39.9%,主要原因是項(xiàng)目增加,決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板工程中央基建投資項(xiàng)目980.42萬元等。其中:財(cái)政撥款收入8114.81萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)8114.81萬元,與2023年度相比,增加2207.25萬元,增長(zhǎng)37.4%,主要原因是項(xiàng)目增加,決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板工程中央基建投資項(xiàng)目980.42萬元等。其中:基本支出509.63萬元,占6.3%;項(xiàng)目支出7605.17萬元,占93.7%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8114.81萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2207.25萬元,增長(zhǎng)37.4%。主要原因是項(xiàng)目增加,決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板工程中央基建投資項(xiàng)目980.42萬元等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3078.45萬元,與2023年度相比,減少1504.75萬元,下降32.8%。主要原因是過緊日子要求縮減資金,一般性公共預(yù)算項(xiàng)目資金減少,收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加384.17萬元,增長(zhǎng)14.3%。主要原因是年中下達(dá)項(xiàng)目,如楊克明故居陳列館免費(fèi)開放補(bǔ)助項(xiàng)目81萬元,收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3078.45萬元,與2023年度相比,減少1560.69萬元,下降33.6%。主要原因是根據(jù)過緊日子要求縮減資金,一般性公共預(yù)算項(xiàng)目資金減少,項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加384.17萬元,增長(zhǎng)14.3%。主要原因是年中下達(dá)項(xiàng)目,如楊克明故居陳列館免費(fèi)開放補(bǔ)助項(xiàng)目81萬元,支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出1.72萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,下降13.1%,主要原因是過緊日子要求培訓(xùn)費(fèi)支出減少,教育支出減少。
(2)文化旅游體育與傳媒支出2879.93萬元,占93.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加391.51萬元,增長(zhǎng)15.7%,主要原因是項(xiàng)目增加,決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板工程中央基建投資項(xiàng)目980.42萬元等。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出140.11萬元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.20萬元,下降2.9%,主要原因是人員變動(dòng),人數(shù)變化,社保費(fèi)用減少,社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。
(4)衛(wèi)生健康支出29.04萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬元,下降4.1%,主要原因是人員變動(dòng),人數(shù)變化,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少,衛(wèi)生健康支出減少。
(5)住房保障支出27.65萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元,下降5.6%,主要原因是人員變動(dòng),人數(shù)變化,住房公積金減少,住房保障支出減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出509.63萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)441.43萬元,與2023年度相比,減少168.94萬元,下降27.7%,主要原因是人員變動(dòng),人數(shù)減少,基本支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)68.20萬元,與2023年度相比,減少2.58萬元,下降3.7%,主要原因是人員減少,基本支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5036.36萬元,與2023年度相比,增加3818.20萬元,增長(zhǎng)313.4%,主要原因是項(xiàng)目增加,收入決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板工程中央基建投資項(xiàng)目980.42萬元等。本年支出5036.36萬元,與2023年度相比,增加3767.94萬元,增長(zhǎng)297.1%,主要原因項(xiàng)目增加,支出決算數(shù)增加,如新增全民健身補(bǔ)短板工程中央基建投資項(xiàng)目980.42萬元等。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.11萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少14.89萬元,下降51.3%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.61萬元,下降4.1%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加2.43萬元,增長(zhǎng)43.6%,主要原因是車輛使用年限過長(zhǎng),維修費(fèi)用增加,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)6.11萬元,主要用于招商項(xiàng)目接待、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.89萬元,下降70.9%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.04萬元,下降33.2%,主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待50批次650人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)94.03元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出17.45萬元,與2023年度相比,增加7.74萬元,增長(zhǎng)79.7%,主要原因是項(xiàng)目增加,會(huì)議費(fèi)增加。。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.76萬元,與2023年度相比,減少3.46萬元,下降82.0%,主要原因是根據(jù)過緊日子要求節(jié)約經(jīng)費(fèi),減少培訓(xùn)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.20萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.58萬元,下降3.7%,主要原因是根據(jù)過緊日子要求節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額598.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出598.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額598.00萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額598.00萬元,占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購旅游宣傳營(yíng)銷項(xiàng)目等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)32個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金7605.17萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
陳寒宇???023-40667215
附件下載:
151001-重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí)).pdf
附件5:2024年度績(jī)效自評(píng)公開-文旅委本級(jí).pdf



