| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)美術(shù)館2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責舉辦各類公益藝術(shù)展覽,開展各類文化藝術(shù)活動、大型公益性流動展,完善免費開放機制,豐富群眾精神文化生活。
2.負責開展藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究,開展對外文化交流,促進地區(qū)文學藝術(shù)的繁榮和發(fā)展。
3.負責舉辦藝術(shù)講座,開展藝術(shù)創(chuàng)作輔導,培養(yǎng)美術(shù)、書法、攝影藝術(shù)人才。
4.負責美術(shù)館公共藝術(shù)展廳的建設(shè)和管理工作。
5.負責收藏古今美術(shù)、書法、攝影優(yōu)秀作品和長壽籍優(yōu)秀畫家、書法家、攝影家作品及美術(shù)書法攝影研究資料和文獻。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)美術(shù)館(二級單位)由3個職能部室組成,即:辦公室(安保部)、展覽部、公教部。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)104.07萬元,其中:一般公共預算撥款104.07萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少20.59萬元,主要是2024年我館減少1人,人員經(jīng)費減少10.67萬元。項目經(jīng)費減少9.92萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)104.07萬元,其中:教育支出0.3萬元,文化旅游體育與傳媒支出94.16萬元,社會保障和就業(yè)支出4.76萬元,衛(wèi)生健康支出2.46萬元,住房保障支出2.38萬元。支出較去年減少20.59萬元,主要是2024年我館減少1人,人員經(jīng)費減少10.67萬元。項目經(jīng)費減少9.92萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入104.07萬元,一般公共預算財政撥款支出104.07萬元,比2023年減少20.59萬元。其中:基本支出61.07萬元,比2023年減少10.67萬元,主要原因是2024年我館減少1人,人員經(jīng)費減少10.67萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出43萬元,比2023年減少9.92萬元,主要原因是減少了免費開放經(jīng)費。
重慶市長壽區(qū)美術(shù)館2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.1萬元,和2023持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,和2023持平;公務接待費0.1萬元,和2023持平;公務用車運行維護費0萬元,和2023持平;公務用車購置費0萬元,和2023持平
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算?0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算?0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款43萬元。其中:一般項目1個,涉及資金43萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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