| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 廣播、電影、電視 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區廣播電視監測中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔有線廣播電視監測、無線廣播電視監測、廣播電視節目衛星傳輸技術質量與覆蓋效果監測。
2.承擔廣播電視頻段監測、無線電頻譜監測。
3.承擔廣播電視安全播出調度。
4.承擔網絡廣播電視、視聽節目等網上傳播監測。
5.建立傳播監管數據庫,整理、匯總、分析監聽監看記錄,提出處理建議。
6.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。區廣播電視監測中心為區文化旅游委管理的公益一類事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數146.18萬元,其中:一般公共預算撥款146.18萬元。政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少5.62萬元,主要是根據過緊日子要求縮減資金。
(二)支出預算:2025年年初預算數146.18萬元,其中:教育支出0.55萬元,文化旅游體育與傳媒支出123.43萬元,社會保障和就業支出13.33萬元,衛生健康支出4.47萬元,住房保障支出4.4萬元。支出較去年減少5.62萬元,主要是根據過緊日子要求縮減資金。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入146.18萬元,一般公共預算財政撥款支出146.18萬元,比2024年減少5.62萬元。其中:基本支出116.18萬元,比2024年減少5.62萬元,主要原因是根據過緊日子要求縮減資金,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出30萬元,比2024年增加30萬元,主要原因是新增區廣播電視監測中心預算。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4萬元,比2024年增加4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費4萬元,比2024年增加4萬元,主要原因是2025年將廣播電視監測中心所屬編制的公車預算從文旅委轉至廣播電視監測中心申報;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款30萬元。其中:一般項目1個,涉及資金30萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬預算單位共有車輛0輛,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:陳寒宇??聯系方式:023-40667215



