| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 旅游、服務業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區旅游發展中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、承擔全區旅游發展總體規劃、行業規劃、專項規劃的實施工作。
2、承擔全區旅游項目策劃、申報、招商、綜合服務等事務性工作。
3、承擔全區旅游公共服務設施建設管理的事務性工作。
4、承擔全區旅游項目建設管理、產業統計、考核等事務性工作。
5、承擔全區景區、度假區的提檔升級和等級創建的事務性工作。
6、承擔指導全區旅游商品開發的事務性工作。
7、承擔旅游經濟運行監測體系建設、推進旅游行業信息化建設。
8、承擔全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務性工作。
9、組織全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務性工作。
10、完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區旅游發展中心(二級單位)由4個科室組成,即:綜合科、招商科、發展科、服務科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數218.51萬元,其中:一般公共預算撥款218.52萬元,政府性基金預算撥款?0萬元,國有資本經營預算收入?0萬元,事業收入0?萬元,事業單位經營收入?0萬元,其他收入?0萬元。收入較去年增加8.3萬元,主要是人員經費撥款增加8.31萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數?218.51萬元,其中:一般公共服務支出170.59萬元,教育支出?1.11萬元,社會保障和就業支出29.06萬元,衛生健康支出8.85萬元,住房保障支出8.90萬元。支出較去年增加8.31萬元,主要是基本支出增加8.31萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入218.51萬元,一般公共預算財政撥款支出218.51萬元,比2024年增加?8.31萬元。其中:基本支出?218.51?萬元,比2024年增加8.31?萬元,主要原因是人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出?0萬元,主要原因是本單位無項目。
旅發中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.2?萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用?0?萬元,與2024年持平;公務接待費?0.2?萬元,與上年持平,主要原因是與2024年運行情況一致;公務用車運行維護費?4萬元,與上年持平,主要原因是與2024年運行情況一致;公務用車購置費?0?萬元,與2024年運行情況一致;主要原因是無增加公務車需求。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0?萬元:政府采購貨物預算?0?萬元、政府采購工程預算?0?萬元、政府采購服務預算?0?萬元;其中一般公共預算撥款政府采購?0?萬元:政府采購貨物預算?0?萬元、政府采購工程預算?0?萬元、政府采購服務預算?0?萬元。
3、績效目標設置情況。我中心2025年無項目設置。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1?輛,其中一般公務用車?1輛、執勤執法用車?0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:陳紅??聯系方式:023-40661790



