| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、承擔公共衛(wèi)生服務。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務,獨立完成公共衛(wèi)生服務項目任務。
2、承擔基本醫(yī)療服務。主要包括一般常見病、多發(fā)病的門診和住院診治,醫(yī)療康復,推廣中醫(yī)適宜技術(shù),發(fā)揮中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。
3、承擔計劃生育技術(shù)服務。主要包括避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務和家庭保健等相關(guān)服務。
4、承擔衛(wèi)生應急任務。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務。
5、承擔衛(wèi)生管理任務。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作,協(xié)助當?shù)攸h委政府指導愛國衛(wèi)生工作等相關(guān)任務。
(二)單位構(gòu)成
我單位是長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業(yè)單位,醫(yī)院設有內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復科、公衛(wèi)科、放射室、檢驗科、B超室、西藥房、治療室、手術(shù)室、胃鏡室、收費室、財務室、黨政辦、醫(yī)務科、醫(yī)保結(jié)算等科室。下設13個村衛(wèi)生室,共有23名村醫(yī)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2306.86萬元,其中:一般公共預算撥款900.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入1331.81萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入75.00萬元。收入較去年減少26.06萬元,主要是一般公共預算撥款增加1.23萬元,事業(yè)收入減少102.29萬元,其他收入增加75.00萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2306.86萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出6.16萬元,社會保障和就業(yè)支出190.58萬元,衛(wèi)生健康支出2060.93萬元,住房保障支出49.19萬元。支出較去年減少26.06萬元,主要是基本支出減少26.06萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入900.05萬元,一般公共預算財政撥款支出900.05萬元,比2024年增加1.23萬元。其中:基本支出900.05萬元,比2024年增加1.23萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年無項目支出。
重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額113.45萬元:政府采購貨物預算113.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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