| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19202557/2025-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.公共衛(wèi)生服務(wù):提供轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理;突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、疾控重大公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告、愛國(guó)衛(wèi)生相關(guān)工作及公共衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等服務(wù)。
2.基本醫(yī)療服務(wù):開展一般常見病、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務(wù);現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和轉(zhuǎn)診服務(wù);慢性病管理;計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
3.生殖健康服務(wù):負(fù)責(zé)避孕藥具的指導(dǎo)、發(fā)放,新生兒出生缺陷一級(jí)干預(yù),生殖健康知識(shí)宣傳等工作。
4.負(fù)責(zé)管理使用本單位國(guó)有資產(chǎn)。
5.完成上級(jí)交辦的其他工作。
6.協(xié)助鎮(zhèn)政府制訂和組織實(shí)施初級(jí)衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作,對(duì)村醫(yī)和村婦幼保健人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn);開展城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)宣傳與咨詢,協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補(bǔ)償結(jié)算等工作。
(二)單位構(gòu)成。
長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的綜合性非營(yíng)利性一級(jí)甲等醫(yī)院,下設(shè)一分院及石回分院。醫(yī)院設(shè)有內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、藥劑科、公共衛(wèi)生信息科等科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2814.70萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1138.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入1675.81萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少88.82萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加14.71萬元,事業(yè)收入減少103.53萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2814.70萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出7.92萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出259.79萬元,衛(wèi)生健康支出2483.36萬元,住房保障支出63.64萬元。支出較去年減少88.82萬元,主要是基本支出減少88.82 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1138.89萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1138.89萬元,比2024年增加14.71萬元。其中:基本支出1138.89萬元,比2024年增加14.71萬元,主要原因是人員變動(dòng),主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,以及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,與2024年持平,主要是我單位兩年無項(xiàng)目支出。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額154.24萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.07萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算132.17萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。其中:一般項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李德敏??聯(lián)系方式:023-40364310
附件下載:
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明.doc
附件一 部門預(yù)算公開表.xlsx
附件二 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表.xlsx



