| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區渡舟街道社區衛生服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、承擔公共衛生服務。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛生監督協管、健康教育等公共衛生相關服務,獨立完成公共衛生服務項目任務。
2、承擔基本醫療服務。主要包括一般常見病、多發病的門診和住院診治,醫療康復,推廣中醫藥適宜技術,發揮中醫藥在常見病、多發病和慢性病防治中的作用。
3、承擔計劃生育技術服務。主要包括避孕節育、生殖健康、優生服務和家庭保健等相關服務。
4、承擔衛生應急任務。主要包括區域內“120”急救、突發事件緊急醫療救援、突發公共衛生事件防控等相關任務。
5、承擔衛生管理任務。主要包括協助區衛生健康委負責轄區內衛生管理工作,協助當地黨委政府指導愛國衛生工作等相關任務。
(二)單位構成:
本單位是重慶市長壽區衛生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業單位,位于渡舟街道站東路777號(在水一方3期),業務用房面積3217平方米,是一所集臨床醫療、預防保健、傳染病防治、健康教育、計劃生育技術服務、美沙酮藥物維持治療為一體的一級社區衛生服務中心,承擔著轄區4萬多常住居民的基本醫療、基本公共衛生服務和長壽區域內戒毒人員藥物維持治療以及心理健康咨詢等項工作。實行24小時全天候應診。中心支部委員會現有中共黨員21名,其中在職黨員15名,退休黨員6名。
中心開放床位50張。在崗職工48人(全科10人),在編32人,其中副高級職稱8人(全科5人),中級職稱17人(全科3人),初級職稱23人(全科2人)。中心設有全科醫學科、內(兒)科、外科、中醫(康復理療)科、婦產科、計劃生育指導科、檢驗科、特檢科(放射、B超、心電圖、TCD)、藥劑科、公共衛生科、精神衛生管理辦公室、美沙酮門診等科室。擁有數字DR機,彩超,全自動生化、血球和電解質分析儀,中醫康復理療等常用醫療設備,配有120急救救護車1輛,為居民提供優質、價廉、便捷、高效的衛生健康服務。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1421.61萬元,其中:一般公共預算撥款588.35萬元,事業收入833.27萬元,收入較去年增加192.79萬元,主要是一般公共預算撥款增加58.71萬元,事業收入增加134.08萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1421.61萬元,其中:教育支出3.97萬元,社會保障和就業支出124.29萬元,衛生健康支出 1261.55萬元,住房保障支出31.79萬元。支出較去年增加192.79萬元,主要是主要是基本支出增加192.79萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入588.35萬元,一般公共預算財政撥款支出588.35萬元,比2024年增加58.71萬元。其中:基本支出588.35萬元,比2024年增加58.71萬元,主要原因是超額績效支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2024年持平,主要原因是近兩年未安排一般公共預算財政撥款項目支出。
重慶市長壽區渡舟街道社區衛生服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明:
2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:黃飛??聯系方式:023-40780301



