| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00022 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區精神衛生中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市長壽區精神衛生中心(重慶市長壽區第三人民醫院、重慶市長壽區晏家街道社區衛生服務中心、重慶市長壽區危化應急醫學救援中心)的職能職責主要是:為人民健康提供醫療、護理、預防保健和公共衛生服務。開展一般常見病、多發病的基本醫療服務。負責全區精神疾病治療及精神衛生防控網絡建設,提供心理健康咨詢、治療服務。提供轄區居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治,兒童、孕產婦和老年人保健、慢性病和重性精神病管理。突發公共衛生事件報告和處理、疾控等重大公共衛生服務。做好有關醫學教學培訓、帶教與科研工作。負責長壽經開區?;瘧贬t學救援相關工作。提供職業病檢查、治療服務及開展職業病防治相關工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區精神衛生中心屬于公益一類事業單位,本單位無下級預算單位。
重慶市長壽區精神衛生中心有黨政辦等13個行政后勤管理科室,開設有精神科、內科、外科、婦產科、五官科、中醫科、急診科、麻醉科、疼痛康復科(理療)、精神康復科、公共衛生科、職業病防治科、放射科、特檢科、檢驗科、藥劑科、內窺鏡室等17個臨床醫技科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數13008.96萬元,其中:一般公共預算撥款2696.59萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入10012.37萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入300萬元。收入較去年增加1113.53萬元,主要是一般公共預算撥款減少24.44萬元,事業收入增加1187.97萬元,其他收入減少50萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數13008.96萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出28.29萬元,社會保障和就業支出643.17萬元,衛生健康支出12106.65萬元,住房保障支出230.86萬元。支出較去年增加1113.53萬元,主要是基本支出增加1420.91萬元,項目支出減少307.38萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2696.59萬元,一般公共預算財政撥款支出2696.59萬元,比2024年減少24.44萬元。其中:基本支出1596.59萬元,比2024年減少5.44萬元,主要原因是在職在編人員工資福利及社會保險繳費減少;項目支出1100萬元,比2024年減少19萬元,主要原因是疾病預防控制類項目補助資金減少。
重慶市長壽區精神衛生中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額2971.82萬元:政府采購貨物預算1698.02萬元、政府采購工程預算200.00萬元、政府采購服務預算1073.8萬元;其中一般公共預算撥款政府采購460.00萬元:政府采購貨物預算380.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算80.00萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1110.00萬元。其中:重點專項1個,涉及資金1100.00萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛5輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車5輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:蹇世偉 ?聯系方式:023-40714269



