| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00023 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區婦幼保健院2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.提供醫療和婦幼保健服務。主要包括根據執業資質為婦女、兒童提供診療服務,開展婦女保健、兒童保健、圍產保健和計劃生育技術服務及出生缺陷綜合防治工作。
2.開展區域婦幼保健業務指導和技術管理服務。主要包括開展婦幼健康服務領域人員培訓、指導、信息管理、健康教育等,為主管部門制定婦幼保健業務規劃、技術規范及規章制度提供技術支持,為基層提供業務指導和服務。
3.開展教學、培訓和科研工作。主要包括護理、助產、藥劑等專科臨床實訓教學、醫務人員繼續教育與培訓等任務;開展臨床與基礎相結合的醫學科學研究,在資質范圍內按照有關管理規范開展婦幼保健、優生優育、不孕不育、生殖健康等科學研究。
4.承擔衛生應急醫療救援任務。主要包括承擔區域內危重孕產婦和危重新生兒救治及轉運。
5.提供公共衛生服務。主要包括按規定提供重點人群保健、健康管理服務,承擔死因監測任務,開展國家兩癌免費檢查、婚檢、孕優、多種形式的健康教育與健康促進,開展區域內傳染病及其他有關疾病的監測登記、發現、救治、報告、預防等工作。
(二)單位構成。
我單位是重慶市長壽區衛生健康委下屬事業單位。設置有孕產保健部、兒童保健部、婦女保健部、計劃生育技術服務部四大業務部,四部科室下設28個二級專科,另有藥劑科、醫學影像科、醫學檢驗科、病理科等6個醫技科室,以及醫務部、護理院感部、公共衛生部等7個行后職能部門。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數9432.49萬元,其中:一般公共預算撥款992.45萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入8440.04萬元,事業單位經營收入0元,其他收入0萬元。收入較去年增加223.11萬元,主要是事業收入增加278.12萬元,其他收入減少56.16萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數9432.49萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出16.53萬元,社會保障和就業支出397.48萬元,衛生健康支出8886.22萬元,住房保障支出132.26萬元。支出較去年增加223.11萬元,主要是基本支出增加613.36萬元,項目支出減少390.25萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入992.45萬元,一般公共預算財政撥款支出992.45萬元,比2024年增加1.15萬元。其中:基本支出992.45萬元,比2024年增加1.15萬元,主要原因是退休人員增加,其他行政事業單位養老支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位兩年均未安排項目支出。
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額909.9萬元:政府采購貨物預算709.22萬元、政府采購工程預算200.68萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、特種專業技術用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:陳瑤??聯系方式:023-40401736



