| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00025 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區中醫院2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
經過50年的發展,長壽區中醫院現已成為一所集急救、醫療、預防、保健、康復、醫養、教學科研為一體的國家三級綜合性中醫醫院。醫院不但承擔著本區90萬人口的醫療保健任務,還輻射周邊區縣,同時承擔著全區19所基層醫療衛生機構的中醫藥指導工作,是長壽區職工醫保、居民醫保、工傷保險、商業保險及交通事故救治定點醫院。
(二)單位構成。
長壽區中醫院位于長壽區杏林路1號,是區中醫龍頭單位,始建于1973年7月,前身為長壽縣中草藥研究所,1980年9月改制建立長壽縣中醫院,2002年4月因長壽撤縣設區更名為重慶市長壽區中醫院,2012年10月順利整體搬遷,2021年6月成功創建國家三級中醫醫院。
醫院由院本部和兩個分院組成,占地面積共178.5畝,已投用建筑面積113506㎡,在建面積61480.5㎡。院本部位于風景秀麗的桃花溪畔;其中一期精進樓占地面積25.3畝,建筑面積19131㎡;二期厚德樓占地面積15畝,建筑面積45903㎡;三期醫技大樓占地15畝,建筑面積3.5萬㎡,2023年10月投用;醫養中心占地30畝,建筑面積4.5萬㎡;四期項目占地面積90畝,已開工建設。西門分院建筑面積6672m2。菩提分院建筑面積6800㎡,2023年12月投用。
醫院現有在崗職工770人,其中高級職稱85人,博士、碩士研究生74人。現有國務院特殊津貼專家1人、全國五一勞動獎章獲得者1人、重慶市名中醫2人、重慶市基層名中醫2人、重慶市五一勞動獎章獲得者3人、重慶市五一巾幗標兵1人、重慶市區縣醫學頭雁人才4人、重慶市優秀青年中醫2人、重慶市醫療衛生學術技術帶頭人3人、長壽區名中醫11人、長壽區杰出青年1人、長壽區高層次人才36人等一大批優秀人才,形成了科學合理的人才梯隊。
醫院科室設置齊全,服務功能完善,技術力量雄厚,編制床位800張,設有臨床科室30個、醫技科室8個、病區22個,有8個國家及省級中醫重點、特色專科;建立國醫大師廖品正傳承工作站、全國名中醫劉華寶傳承工作室、重慶市名中醫徐月傳承工作室,開設龔致平全國基層名老中醫藥專家傳承工作室、楊俊榮勞模工作室。
醫院是重慶中醫藥學院直屬附屬醫院、重慶市醫藥學校非直屬附屬醫院,是成都中醫藥大學、川北醫學院、三峽醫藥高等專科學校的實習醫院,是重慶市中醫住院醫師規范化培訓基地協同單位、重慶市中醫助理全科醫生培訓基地、長壽區中醫藥適宜技術培訓基地。先后榮獲國家節約型公共機構示范單位、全國工人先鋒號、全國巾幗文明崗,重慶市衛生系統先進基層黨組織、重慶市中醫優質護理服務先進病房、重慶市優質服務窗口、重慶市敬老文明號、重慶市職工職業道德建設十佳先進單位、重慶市廠務公開工作先進單位、重慶市模范職工之家、重慶市青年文明號、重慶市巾幗文明崗、重慶市女職工建功立業示范崗等榮譽。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數47,638.00萬元,其中:一般公共預算撥款1,685.28萬元,事業收入45,952.72萬元。收入較去年減少303.30萬元,主要是一般公共預算撥款增加307.22萬元,事業收入減少610.52萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數47,638.00萬元,其中:教育支出27.50萬元,社會保障和就業支出1,582.31萬元,衛生健康支出45,633.07萬元,住房保障支出395.12萬元。支出較去年減少303.3萬元,主要是基本支出減少2,058.87萬元,項目支出增加1,755.57萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1,685.28萬元,一般公共預算財政撥款支出1,685.28萬元,比2024年增加307.22萬元。其中:基本支出1,504.28萬元,比2024年增加355.72萬元,主要原因是2025年醫院員工數量增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出181.00萬元,比2024年減少48.5萬元,主要原因是醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展)項目收入減少82.00萬元,主要用于中醫藥事業傳承與發展等重點工作。
重慶市長壽區中醫院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實公務車相關規定,進一步壓縮公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額11,116.50萬元:政府采購貨物預算6,566.50萬元、政府采購工程預算4,550.00萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元,事業收入政府采購11,116.50萬元:政府采購貨物預算6,566.50萬元、政府采購工程預算4,550.00萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我院2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款181.00萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項2個,涉及資金181.00萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中特種專業技術用車6輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:邱鑫??聯系方式:15223421456



