| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00026 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區人民醫院2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
醫療服務、衛生應急服務、公共衛生服務、醫學教學、科研及培訓、特殊人群定點醫療救治。
(二)單位構成。
醫院設臨床科室34個、醫技(輔)科室9個,擁有重慶市特色???個(呼吸內科、泌尿外科),重慶市臨床重點專科4個(普外科、急診醫學科、醫學檢驗科、重癥醫學科),重慶市區域醫學重點學科3個(普外科、呼吸與危重癥醫學科、醫學檢驗科)。擁有長壽區醫療質量控制中心34個,建成了長壽區胸痛、卒中、創傷、危重孕產婦救治、危重兒童救治、遠程心電、遠程影像七大臨床中心診療體系,其中卒中中心已成功創建為國家級卒中綜合防治中心。
醫院有高級職稱245人,博士、碩士研究生208人,其中,國務院政府特殊津貼專家3人,國外訪問學者1人,援外專家2人,“西部之光”訪問學者2人,“三峽之光”訪問學者8人,長壽區高層次人才認定74人,重慶市區縣醫療衛生學術技術帶頭人(頭雁人才)12名,長壽英才7人,長壽工匠2人。
醫院現有北城、北觀兩個院區,總占地面積151畝(規劃用地274畝),總建筑面積18.3萬平方米,編制床位1490張,實際開放床位1266張。
醫院擁有1.5T MRI核磁共振成像系統2套、160層螺旋CT 1臺、128層螺旋CT 1臺、64層螺旋CT 2臺、16層螺旋CT 1臺、DR數字平板攝影儀5臺、DSA大型血管造影機2臺、生化免疫分析流水線系統、負壓型救護車、高端彩超等先進設備約1.7萬臺件,以及同級醫院中先進的PCR臨床基因擴增檢驗實驗室、百級手術間、介入手術間、負壓手術間、重癥監護室、神經外科重癥監護室、新生兒重癥監護室、心血管監護室、神經內科重癥監護室、呼吸重癥監護室、區域性消毒供應中心、血液透析中心、智慧化藥房、氣動物流傳輸系統等。
醫院始終堅持公益性,作為全區唯一的綜合性三甲醫院,承擔著全區及周邊區域人口的疑難危急重癥救治、應急救援與公共衛生管理服務,承接全市統一安排的援藏及涉外醫療任務。醫院始終堅持以人民健康為中心,積極踐行“秉德、立信、求精、奉獻”的院訓,不斷推進三甲醫院內涵建設,以實現“巴渝名院、重慶一流”為發展目標,爭做“全方位全周期保障人民健康”的守護者!
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數87638.92萬元,其中:一般公共預算撥款5677.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入81961.51萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少3205.84萬元;主要是事業收入減少3867.48萬元,一般公共預算撥款增加661.64萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數87638.92萬元,其中:教育支出115.8萬元,社會保障和就業支出2923.14萬元,衛生健康支出83691.31萬元,住房保障支出908.67萬元。支出較去年減少3205.84萬元,主要是基本支出減少6545.5萬元,項目支出增加3339.66萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5677.41萬元,一般公共預算財政撥款支出5677.41萬元,比2024年增加661.64萬元。其中,基本支出4963.41萬元,比2024年增加69.14萬元,主要原因是人員增加,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出714.00萬元,比2024年增加592.50萬元,主要原因是新增血液收入、中醫藥事業傳承與發展兩個項目。主要用于醫學科研、人才培養、中醫藥事業傳承與發展、血液收入等重點工作。
重慶市長壽區人民醫院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實公務車相關規定,進一步壓縮公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額13325.85萬元:政府采購貨物預算11589.44萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1736.40萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款714.00萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項4個,涉及資金714.00萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛13輛,其中特種專業技術用車8輛,應急保障用車5輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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