| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00027 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市長壽區衛生健康委員會(本級)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、貫徹執行國民健康政策,貫徹落實衛生健康事業發展的地方性法規和政府規章、地方標準。統籌規劃全區衛生健康資源配置,編制并實施全區衛生健康規劃。制訂并組織實施推進全區衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負責衛生健康領域的行政處罰及與之相關的行政檢查、行政強制等執法職能。
2、協調推進全區深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制訂并組織實施推動全區衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
3、負責制訂并組織落實傳染病預防控制規劃、全區免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施;組織指導傳染病疫情預防控制,編制專項預案并組織實施,指導監督預案演練,發布傳染病疫情信息,指導開展寄生蟲病與地方病防控工作;負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。
4、落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,執行國家基本藥物目錄。組織實施食品安全風險監測評估,協助開展食品安全企業標準事前備案,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
5、進一步加強生物安全工作職責。
6、落實醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施。建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。負責全區衛生健康系統信用體系建設。
7、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,落實計劃生育政策。
8、負責機關、所屬事業(代管)單位和行業社會組織黨建工作。指導街鎮衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設,推進衛生健康科技創新發展,承擔健康扶貧工程相關工作。
9、負責區級保健對象和高層次人才的醫療保健工作;負責全區重要會議、重大活動的衛生保障工作;承擔區委、區政府指定的有關保健醫療方面的工作任務及相關事項。
10、擬訂并組織實施中醫藥中長期發展規劃,并納入全區衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。
11、代管重慶市長壽區計劃生育協會和重慶市長壽區紅十字會。
12、完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
1、機構設置。重慶市長壽區衛生健康委員會是主管全區衛生健康工作的區政府工作單位。機關內設12個科室。
2、單位構成。本單位無下級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數25567.14萬元,其中:一般公共預算撥款25267.14萬元,政府性基金預算撥款300.00萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加7170.76萬元,主要是一般公共預算撥款增加7168.07萬元,政府性基金預算資金撥款增加2.69萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數25567.14萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出2.27萬元,社會保障和就業支出358.46萬元,衛生健康支出24872.09萬元,城鄉社區支出300.00萬元,住房保障支出34.32萬元。支出較去年增加7170.76萬元,主要是基本支出減少168.43萬元,項目支出增加7339.18萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入25267.14萬元,一般公共預算財政撥款支出25267.14萬元,比2024年增加7168.07萬元。其中:基本支出616.94萬元,比2024年減少168.43萬元,主要原因是人員變動及公用定額調整等。基本支出主要用于保障19名在職人員工資福利及社會保險繳費,37名退休人員補助,以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出24650.20萬元,比2024年增加7336.50萬元,主要原因是計生支出區級配套等項目資金增加,主要用于保障國家基本藥物制度、國家基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助、免費計劃生育基本技術服務等重點工作。
2025年政府性基金預算收入300.00萬元,政府性基金預算支出300.00萬元,比2024年增加2.68萬元,主要原因是辦公用房租金調整,主要用于辦公用房租金支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.80萬元,比2024年減少0.20萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費1.80萬元,比2024年減少0.20萬元,主要原因是嚴格落實公務接待相關規定,進一步壓縮公務接待支出;公務用車運行維護費4.00萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格落實公務用車相關規定,進一步壓縮公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費88.85萬元,比上年減少73.15萬元,主要原因為人員變動及公用定額調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 20.40萬元:政府采購貨物預算20.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款20.40萬元:政府采購貨物預算20.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我委2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款24650.20萬元。其中:一般項目1個,涉及資金2.55萬元;重點專項13個,涉及資金24647.65萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:倪艷??聯系方式:023-40253109



