| [ 索引號 ] | 009303761/2016-02024 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2016-11-03 | [ 發布日期 ] | 2016-11-08 |
重慶市長壽區信訪辦公室2015年部門決算情況說明
一、單位基本情況
長壽區信訪辦公室是區委區政府的組成部門,內設6個科室(即:綜合科、督查調研科、維穩科、復查復核科、民情信息科、群眾接待中心),截止2015年12月31日,全辦在職人員16人,退休人員8人,雇員6人,駕駛員3人(臨時工)。主要負責接待和辦理群眾來信來訪,排查化解矛盾糾紛,信訪事項復查,維護社會穩定,收集研判社情民意,人民建議征集,化解疑難信訪突出問題等。
二、部門決算情況說明
(一)全年收入634.87萬元,全部為財政撥款收入,比預算數667.35萬元減少32.48萬元,主要是人員調出等原因導致行政運行減少;比2014年的726.88萬元減少92.01萬元,主要是信訪事務專項經費減少了100萬元。上結財政撥款結轉和結余192.83萬元,共計827.70萬元。
全年支出752.37萬元,比預算數603.35萬元增加149.02萬元,主要是職工工資調整、維穩工作任務增加、群眾接待中心改造、信訪宣傳等原因;比2014年的534.05萬元增加218.32萬元,主要是職工工資調整、維穩工作任務增加、群眾接待中心改造、信訪宣傳等原因。
(二)全年機關一般公共預算基本支出234.87萬元,其中人員經費229.42萬元,公用經費5.45萬元。
全年資產總額499.12萬元,負責總額305.25萬元,國有資產總量193.86萬元。資產總額比年初數476.65萬元增加28.47萬元。其中,流動資產380.58萬元,比年初數379.84萬元,增加0.74萬元;固定資產118.54萬元,比年初數90.81萬元增加27.73萬元(其中,公務車1臺29.68萬元,其他固定資產88.86萬元,比年初數61.13萬元,增加27.73,主要是添置辦公家具和辦公設備)。
三、“三公”經費情況說明
1。“三公”經費總支出:91.58萬元,比年初預算數111.4萬元少支出19.82萬元,主要是公務接待費用控制較好;比2014年的68.44萬元增長33.80%,主要維穩工作任務比2014年大幅增大,相關公務接待增加。
2.公務接待費支出76.30萬元,比年初預算數91.5萬元少支出15.20萬元,主要是嚴格按中央八項規定控制接待規模和檔次;比2014年的50.43萬元增加25.88萬元,主要是由于到維穩工作量增大等原因,相關公務接待增加。全年公務車輛運行維護費支出15.28萬元,比年初預算數19.9萬元少支出4.62萬元,主要是加強了公務車運行及維護管理;比2014年的18.02萬元減少2.74萬元。無因公出國(境)情況。
四、其他需要說明的事項、名詞解釋等
無。




