| [ 索引號 ] | 009303761/2019-00356 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-01-30 | [ 發布日期 ] | 2019-01-30 |
重慶市長壽區信訪辦2019年部門預算
一、單位基本情況
(一)職能職責。長壽區信訪辦公室是區政府的組成部門,主要負責接待和處理群眾來信來訪事項;協調處置突發事件;開展重大矛盾糾紛排查調處;協調化解疑難信訪突出問題;協調推進全區領導干部接訪下訪群眾工作;開展社情民意收集和人民建議征集。
(二)單位構成。長壽區信訪辦內設5個科室(即:綜合科、維穩科、接訪科、信息科、群工科)及一個事業單位(長壽區重大矛盾糾紛綜合調處中心),全辦現有在職人員17人(其中行政人員14人,事業人員3人),退休人員8人,聘用人員8人(含駕駛員2人)。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入904.16萬元,一般公共預算財政撥款支出904.16萬元,比2018年增加177.41萬元。其中:基本支出420.16萬元,比2018年增加106.34萬元,主要原因是人員增加和增資調資,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出484萬元,比2018年增加31萬元,主要原因是增加重大矛盾綜合調處中心租賃費支出,主要用于信訪事務等重點工作。
本單位2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2019年“三公”經費預算42萬元,比2018年減少48萬元。其中:公務接待費27萬元,比2018年減少48萬元,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,二是接待的次數和人次減少。公務用車運行維護費15萬元,與2018年持平。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費807.49萬元,比上年增加146.86萬元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額50萬元,其中:政府采購貨物預算50萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款484萬元,不涉及重點項目預算績效目標。
4、國有資產占有使用情況。截至2018年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。
五、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
預算公開聯系方式。
聯系人:陸鈺,電話:023-40661196



