| [ 索引號 ] | 11500221MB1805898Q/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區醫保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區醫療保障局(本級) 2025年部門預算情況說明
重慶市長壽區醫療保障局(本級)
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,組織實施地方性法規、規章、規劃標準。
2.組織實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。
3.執行市有關醫療保障籌資和待遇政策,實施長期護理保險制度改革方案。
4.執行定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,擬定我區定點醫藥機構補充協議并組織實施,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。
5.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設,落實異地就醫管理和醫療費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
????6.完成區委、區政府交辦的其他任務。
????(二)單位構成
區醫療保障局(本級)為區醫保局局機關,內設科室綜合科、醫療保障科、基金監管科3個科室,下屬事業單位2個:區醫療保障事務中心、區醫藥價格招標采購服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數768.48萬元,其中:一般公共預算撥款768.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少836.62萬元,主要原因是新設立獨立核算單位區醫保事務中心,2025年部分人員預算調增到區醫保事務中心之中,導致比去年年初預算數減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數768.48萬元,其中:一般公共服務支出768.48萬元;教育支出0.63萬元,社會保障和就業支出16.4萬元,衛生健康支出741.8萬元,住房保障支出9.65萬元。支出較去年減少836.62萬元,主要是基本支出減少619.87萬元,項目支出減少216.75萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入768.48萬元,一般公共預算財政撥款支出768.48萬元,比2024年減少836.62萬元。其中:基本支出143.65萬元,比2024年減少619.87萬元,主要原因是新設立獨立核算單位區醫保事務中心,2025年部分人員預算調增到區醫保事務中心之中,導致比去年年初預算數減少。;項目支出624.83萬元,比2024年減少216.75萬元,主要原因是部分項目調整到新設立的區醫保事務中心,導致局本級項目減少。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8萬元,比2024年減少1.12萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2024年無變化;公務接待費4萬元,比2024年減少1.12萬元,主要原因是嚴格落實過緊日子要求、嚴控公務接待;公務用車運行維護費4萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,較2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費25.96萬元,比上年減少108.75萬元,主要原因是新設立獨立核算單位區醫保事務中心,2025年部分日常公用經費調增到區醫保事務中心之中,導致比去年年初預算數減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購10萬元:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,局本級2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款624.83萬元。其中:一般項目5個,涉及資金624.83萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,局本級單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:熊健? ????? 聯系方式:023-40252210



