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重慶市長壽區(qū)區(qū)應(yīng)急管理局

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[ 索引號 ] 11500221MB1806137Y/2020-00109 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 長壽區(qū)應(yīng)急局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-10 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-14

重慶市長壽區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門決算情況說明

日期:2020-10-14

長壽區(qū)應(yīng)急管理局

2019年度部門決算情況說明

??一、部門基本情況

??(一)職能職責(zé)

??主要職責(zé)包括:負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定,組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃;指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度;配合完善全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)我區(qū)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作;統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進(jìn)指揮平臺對接;銜接駐長武警部隊參與應(yīng)急救援工作;統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織,指導(dǎo)街鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè);負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門及街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)安委會日常工作;按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;參與應(yīng)急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作;制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制區(qū)級救災(zāi)物資品種目錄,并貫徹執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作等。

??(二)機構(gòu)設(shè)置

??重慶市長壽區(qū)應(yīng)急管理局為重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、危化科、綜合科、工貿(mào)科、宣教科、非煤礦山科、防火科、綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科九個科室;下設(shè)長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、長壽區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、防汛抗旱協(xié)調(diào)中心、搶險救援中心、地震觀測站、突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心6個下屬事業(yè)單位。

??(三)單位構(gòu)成。我單位為一級預(yù)算單位。

??(四)機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,對此專門說明如下:一是機構(gòu)改革情況。重慶市長壽區(qū)應(yīng)急管理局(以下簡稱區(qū)應(yīng)急局)是區(qū)政府工作部門,為正處級。本部門堅決貫徹落實黨中央國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對應(yīng)急管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。我單位財務(wù)工作延續(xù)之前的管理模式,在區(qū)財政的指導(dǎo)下進(jìn)行財務(wù)調(diào)整。

??二、部門決算情況說明

??(一)收入支出決算總體情況說明

??1.總體情況。2019年度收入總計2,024.88萬元,支出總計2,024.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加12,159.05萬元、增長85.72%,主要原因是因機構(gòu)改革,新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé),項目開支和日常公用經(jīng)費增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??2.收入情況。2019年度收入合計1,990.79萬元,較上年決算數(shù)增加12,142.51萬元,增長85.91%,主要原因是因機構(gòu)改革,新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé),項目開支和日常公用經(jīng)費增加。其中:財政撥款收入1,990.79萬元,占100.00%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.08萬元。

??3.支出情況。2019年度支出合計1,877.33萬元,較上年決算數(shù)增加12,272.52萬元,增長86.73%,主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé),項目開支和日常公用經(jīng)費增加。其中:基本支出859.72萬元,占45.79%;項目支出1,017.61萬元,占54.21%。

??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.55萬元,較上年決算數(shù)增加113.47萬元,增長332.95%,主要原因是2019年12月下達(dá)一筆中央自然災(zāi)害資金(抗旱救災(zāi)),按照使用方案該筆資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。

??(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2019年度財政撥款收、支總計2,024.88萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加12,159.05萬元,增長85.72%。主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé),項目開支和日常公用經(jīng)費增加。

??(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,990.79萬元,較上年決算數(shù)增加517.51萬元,增長20.63%。主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé),項目開支和日常公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加669.40萬元,增長50.66%。主要原因是年中追加安排專項資金及中央專項資金669.40萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.08萬元。

??2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,877.33萬元,較上年決算數(shù)增加647.52萬元,增長25.65%。主要原因是主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé),日常公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加555.94萬元,增長42.07%。主要原因是因機構(gòu)改革職能職責(zé)調(diào)整,年中追加預(yù)算。

??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.55萬元,較上年決算數(shù)增加113.47萬元,增長332.95%,主要原因是2019年12月下?lián)芤还P中央自然災(zāi)害資金(抗旱救災(zāi)),按照使用方案,該筆資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。

??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

??(1)教育支出3.48萬元,占0.19%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.29%,主要原因是根據(jù)實際教育培訓(xùn)安排,本年度教育培訓(xùn)費用降低。

??(2)社會保障和就業(yè)支出89.26萬元,占4.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.44萬元,增長13.25%,主要原因是因機構(gòu)改革,單位人員增加,用于社會保障的開支增加。

??(3)衛(wèi)生健康支出36.26萬元,占1.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.61萬元,增長14.57%,主要原因是主要原因是因機構(gòu)改革,單位人員增加,用于保障人員衛(wèi)生健康支出增加。

??(4)節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元,占0.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元,增長0.00%,主要原因是根據(jù)工作開展的實際情況,增加節(jié)能環(huán)保支出。?

??(5)資源勘探信息等支出6.00萬元,占0.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元,增長0.00%,主要原因是支出結(jié)轉(zhuǎn)的資源勘探信息支出。

??(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,696.44萬元,占90.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加518.37萬元,增長44.00%,主要原因是上級專項資金增加。

??(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出859.72萬元。其中:人員經(jīng)費680.14萬元,較上年決算數(shù)增加166.77萬元,增長32.49%,主要原因是因單位機構(gòu)改革,人員增加較多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他社會保障繳費等。公用經(jīng)費179.58萬元,較上年決算數(shù)增加41.25萬元,增長29.82%,主要原因是因機構(gòu)改革,人員增加較多,包括行政及事業(yè)人員。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費等。

??(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

??本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

???三、“三公”經(jīng)費情況說明

??(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

??2019年度“三公”經(jīng)費支出共計27.79萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少20.01萬元,下降41.86%,主要原因如下:一是嚴(yán)格落實中央“八項規(guī)定精神”和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我局嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加3.23萬元,增長10.41%,主要原因是因機構(gòu)改革,單位承擔(dān)的職能職責(zé)和對接的業(yè)務(wù)處室增加,公車出行檢查、對公接待相應(yīng)增加。

??(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

??本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

??本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

??公務(wù)車運行維護(hù)費19.84萬元,主要用于執(zhí)法檢查、應(yīng)急機要通信等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.66萬元,下降25.13%,主要原因是主要原因是厲行節(jié)儉,外出派車合理化。較上年支出數(shù)增加4.03萬元,增長16.88%,主要原因是因機構(gòu)改革,單位承擔(dān)的職能職責(zé)增加(森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作)。公車出行檢查頻率大幅增加,車輛燃料費、維修費有所增加。

??公務(wù)接待費7.95萬元,主要用于接待國家或市級有關(guān)單位到我區(qū)檢查指導(dǎo)、調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.35萬元,下降62.68%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)儉的要求,嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn),接待費用有所減少。較上年支出數(shù)增加0.80萬元,增長11.19%,主要原因是因機構(gòu)改革后職能職責(zé)的變化,我單位對接的業(yè)務(wù)科室增多,接待頻次有所增加。

??(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

??2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待125批次1,050人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費75.75元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費3.31萬元。

??四、其他需要說明的事項

??(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

??2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出179.58萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支日常辦公、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、物業(yè)費、車輛運行維護(hù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加41.25萬元,增長29.82%,主要原因是因機構(gòu)改革,單位承擔(dān)的職能職責(zé)增加,單位人員增加,用于日常開支的日常辦公、車輛運行維護(hù)費增加較多。

??此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加2.70萬元,增長100.00%,主要原因是因機構(gòu)改革,單位組織的會議次數(shù)有所增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出3.71萬元,較上年決算數(shù)增加3.26萬元,增長46.77%,主要原因是因機構(gòu)改革,單位組織的培訓(xùn)次數(shù)和單位人員參加培訓(xùn)次數(shù)有所增加。

??(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

??(三)政府采購支出情況說明

??2019年度本部門政府采購支出總額70.04萬元,其中:政府采購貨物支出23.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出46.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.05萬元,占政府采購支出總額的78.60%,其中:授予小微企業(yè)合同金額55.05萬元,占政府采購支出總額的78.60%。主要用于采購辦公用電腦、宣傳服務(wù)、法律顧問服務(wù)等。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

??(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對7個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項,涉及資金1031.07萬元,從評價情況來看,我單位涉及的項目均按照績效管理要求進(jìn)行開展,未發(fā)現(xiàn)存在違紀(jì)違規(guī)行為。項目績效管理得當(dāng),項目穩(wěn)步推進(jìn),達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

??(二)績效自評結(jié)果

??勸導(dǎo)站項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況:按照年初設(shè)定目標(biāo)開展工作,已全部達(dá)標(biāo)。項目全年預(yù)算數(shù)為109.97萬元,執(zhí)行數(shù)為109.5萬元,完成預(yù)算的99.6%。主要產(chǎn)出和效果:一是建設(shè)勸導(dǎo)站20個,二是實現(xiàn)全年農(nóng)村道路未發(fā)生重大及以上事故。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是因農(nóng)村人口結(jié)構(gòu)形勢,勸導(dǎo)站人員普遍年齡偏大,二是因經(jīng)費有限,暫未能為勸導(dǎo)員購買保險。下一步改進(jìn)措施:一是加大對勸導(dǎo)員的培訓(xùn),提升思想素質(zhì);二是加大對勸導(dǎo)員的安全監(jiān)管,保障勸導(dǎo)站運行有效。

??(勸導(dǎo)站項目資金績效目標(biāo)自評表見附件)

??六、專業(yè)名詞解釋

??(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

??(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

??(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

??(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

??(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

??(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:行政中心六家聯(lián)建樓402室(區(qū)應(yīng)急局辦公室),聯(lián)系電話:40241136

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