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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1990106M/2025-00077 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)文號(hào)
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-10-14

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共租賃住房管理所2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

日期:2025-10-14

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1)負(fù)責(zé)保障性住房房源的驗(yàn)收、接收和日常管理工作。

2)負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房的配租工作;并對(duì)已配租的保障性住房進(jìn)行管理。

3)負(fù)責(zé)簽訂和履行保障性住房租賃合同,具體實(shí)施保障性住房的入住和清退;實(shí)施保障性住房的出售、回購(gòu);負(fù)責(zé)保障性住房的物業(yè)管理工作。

4)負(fù)責(zé)保障性住房和公房非住宅的經(jīng)營(yíng)、資金管理、安全管理和其他收益管理,保障國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

5)協(xié)助辦理住房保障家庭的資格審查、年度復(fù)查;協(xié)助查處保障性住房違法行為。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè),獨(dú)立核算單位1個(gè),無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2117.22萬(wàn)元,支出總計(jì)2117.22萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加730.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.6%,主要原因是公租房電梯安裝項(xiàng)目工程主體完工,根據(jù)完工進(jìn)度支付的工程款增加導(dǎo)致收支增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2117.22萬(wàn)元,與2023年度相比,增加730.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.6%,主要原因是公租房電梯安裝項(xiàng)目工程主體完工,需支付的工程進(jìn)度款增加。其中:財(cái)政撥款收入2117.22萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2117.22萬(wàn)元,2023年度相比,增加730.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.6%,主要原因是公租房電梯安裝項(xiàng)目工程主體完工,根據(jù)完工進(jìn)度支付的工程款增加其中:基本支出846.53萬(wàn)元,占40.0%;項(xiàng)目支出1270.69萬(wàn)元,占60.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2117.22萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加730.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.6%。主要原因是公租房電梯安裝項(xiàng)目工程主體完工,根據(jù)完工進(jìn)度支付的工程款增加導(dǎo)致收支增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2117.22萬(wàn)元,與2023年度相比,增加730.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.6%。主要原因是公租房電梯安裝項(xiàng)目工程主體完工需支付的工程進(jìn)度款增加較年初預(yù)算數(shù)增加678.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.2%。主要原因是本年重新安排公租房電梯安裝項(xiàng)目資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2117.22萬(wàn)元,與2023年度相比,增加730.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.6%。主要原因是公租房電梯安裝項(xiàng)目工程主體完工根據(jù)完工進(jìn)度支付的工程款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加678.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.2%。主要原因是本年重新安排公租房電梯安裝項(xiàng)目資金

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出3.00萬(wàn)元,占0.14%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出387.40萬(wàn)元,占18.30%,較年初預(yù)算數(shù)增加63.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因是死亡人員撫恤增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加

3)衛(wèi)生健康支出43.63萬(wàn)元,占2.06%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降0.8%

4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出429.60萬(wàn)元,占20.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.44萬(wàn)元,下降9.2%,主要原因是人員工資支出減少。

5住房保障支出1253.59萬(wàn)元,占59.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加659.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.0%,主要原因是本年重新安排公租房電梯安裝項(xiàng)目資金

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出846.53萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)762.06萬(wàn)元,與2023年度相比,增加31.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)84.47萬(wàn)元,與2023年度相比,增加4.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致公用開(kāi)支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信、辦公用品、辦公設(shè)備等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.84萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降29.0%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.45萬(wàn)元,下降13.7%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減較上年支出數(shù)無(wú)增減

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)維修、油料及停車(chē)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降29.0%,主要原因是公務(wù)用車(chē)主要用于區(qū)內(nèi)交通,過(guò)路費(fèi)、油料費(fèi)等支出較。較上年支出數(shù)減少0.45萬(wàn)元,下降13.7%,主要原因是公務(wù)用車(chē)維修支出減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.5%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致支出增加

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1270.69萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:何力??023-40896171

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