| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2025-00011 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區住房城鄉建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區建設工程質量監督站2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現行的職能職責:受區住建委委托,承擔全區房屋建筑、市政基礎設施工程質量監督管理工作;依據國家、市有關法律、法規和強制性技術標準檢查已受理監督工程的建設參與各方主體的資質條件、質量行為及工程項目的質量文件是否符合要求;對建設工程的地基基礎、主體結構、建筑節能等關鍵部位和主要材料、構配件、預拌商品混凝土的質量進行監督檢查,發現有影響工程質量的問題時,有權采取責令整改、排除隱患、暫時停止施工等強制性措施,直到問題改正;對建設單位組織的竣工驗收進行監督;工程竣工后,及時向區住房城鄉建委報送監督報告。內容主要包括工程建設參與各方主體質量行為的檢查結論,以及歷次抽查發現的質量問題及處理情況等。監督報告必須真實、準確;對違反建筑工程質量相關法律法規的,責令整改,對不服從管理,又不整改的,上報區住房城鄉建委依法處理;參與有關工程質量事故的調查處理和協調;完成區住建委交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區建設工程質量監督站。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數616.5萬元,其中:一般公共預算撥款616.5萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加20.93萬元,主要是人員經費撥款增加萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數616.5萬元,其中:教育支出 3.09萬元,社會保障和就業支出85.11萬元,衛生健康支出25.56萬元,住房保障支出24.72萬元,城鄉社區支出478.01萬元。支出較去年增加20.93萬元,主要是基本支出增加20.93萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入616.5萬元,一般公共預算財政撥款支出 616.5萬元,比2024年增加50.93萬元。其中:基本支出616.5萬元,比2024年增加50.93萬元,主要原因是人員經費增加了,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、保障部門正常運轉的各項商品服務支出等。
重慶市長壽區建設工程質量監督站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8.6萬元,比2024年減少4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,0;公務接待費0.6萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費8萬元,比2024年減少4 萬元,主要原因是調劑車輛編制未在本單位,因此公務用車運行維護費經費較2024年減少一輛車的經費4萬元;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。我站2025年無項目支出。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:盧南芝? 聯系方式:023-40409072



