| [ 索引號 ] | 11500221MB1853849Y/2025-00005 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區招商投資促進局(本級)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市長壽區招商投資促進局是區政府工作部門,為正處級單位,主要職責如下:
1、貫徹執行黨中央國務院、市委市政府和區委區政府有關利用內外資和投資促進的方針政策和法律、法規、規章、政策。負責統籌、指導、協調和督促全區內外資招商投資促進工作。
2、負責組織研究國(境)內外產業發展趨勢和招商投資促進政策。組織擬訂全區招商投資促進發展中長期規劃和統籌市區招商投資促進政策及措施并組織實施。
3、負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區內外資招商項目庫,統籌管理區級重大招商項目。
4、負責宣傳全區投資環境,推介全區重點區域、重點產業、重點招商項目。組織開展與市內外、國(境)內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。
5、負責推動與市外、國(境)外有關地區、國家及國際組織的經濟交流與合作。統籌協調區域經濟合作有關重大招商項目。
6、融入全市招商投資促進工作網絡體系。建立產業招商專家庫和智庫聯盟。建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制,協調指導招商引資信息化建設。
7、負責起草制定全區招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦,協調解決招商重大問題。建立招商引資同質化競爭調處機制,規范招商引資秩序。
8、負責指導全區招商投資促進隊伍建設。
9、完成區委、區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市長壽區招商投資促進局是區政府工作部門,為正處級。下屬事業單位重慶市長壽區招商投資促進服務中心,為正科級,公益一類。
1.辦公室。負責綜合協調機關黨政事務和議定事項督查督辦;負責資產財務和組織人事管理;負責機關文秘、機要保密及機關印章管理;負責局機關黨的建設和意識形態、黨風廉政建設和反腐敗工作的日常事務。負責全區招商投資促進工作的督辦、督查和協調工作。負責重大招商接待活動、機關綜合性會議組織及會務工作;負責政務信息、信訪、綜合治理、精神文明建設、愛國衛生、群團等日常工作。
2.綜合效能科。牽頭負責全區招商投資促進的考核評價工作。參與重大招商項目實施情況的督察督辦。負責匯總分析、跟蹤管理、通報發布全區招商投資促進目標任務完成情況及工作動態信息。負責指導全區招商投資促進隊伍建設,組織實施人員培訓工作。負責建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制,協調指導招商引資信息化建設。負責全局綜合性材料起草,完成全區階段性工作。負責組織擬訂全區招商投資促進發展中長期規劃和招商投資促進政策措施并組織實施。負責擬訂全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。落實區縣、市級部門和相關平臺招商投資促進協同聯動工作機制。落實市級招商引資同質化競爭調處機制,規范區內招商引資秩序,規范區內招商引資秩序,對違反產業布局規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。負責全區利用內資的管理工作。
3.招商一科、招商二科、招商三科。負責對應研究國內外、區內外產業發展趨勢和招商投資促進政策,提出對策和建議。協同建立相應產業招商專家庫和智庫聯盟。協同建設相應招商產業大腦和梳理產業圖譜、項目儲備清單、目標企業,統籌管理相應內外資招商項目、收集、篩選區級重點招商項目,協調推進區級重大招商項目。負責統籌開展相應內外資重點項目的招商引資工作。負責建設相應招商投資網絡,宣傳投資環境,推介區級重大招商項目。負責協調、組織、舉辦相應重大招商投資促進活動。負責組織區內平臺、企業參加國內有關大型展會及其宣傳推介工作。負責區域經濟合作有關重大招商項目協調推進及貿易促進有關工作。負責推進與相應市內外、國(境)內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。負責推動與相應市外、國(境)外有關地區、國家及國際組織的經濟交流與合作。其中,招商一科聚焦建設具有全球影響力的新材料高地,圍繞打造世界一流園區、世界一流化工產業集聚區,圍繞融入西部陸海新通道建設、打造生產服務型國家物流樞紐,協助推進先進制造業招商工作;招商二科聚焦建設中國長壽生命科學城,圍繞打造中國西部數谷,建設重慶數據要素產業集聚區,統籌推進數字健康、食品及農產品加工產業等招商工作;招商三科聚焦建設世界級運動康養旅游目的地,圍繞農文旅深度融合發展,統籌推進現代服務業和農業招商工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數347.98萬元,其中:一般公共預算撥款347.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少49.33萬元,主要是一般公共預算撥款減少49.33萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數347.98萬元,其中:一般公共服務支出281.93萬元,教育支出1.22萬元,社會保障和就業支出31.51萬元,衛生健康支出14.73萬元,住房保障支出18.6萬元。支出較去年減少49.33萬元,主要是基本支出減少21.17?萬元,項目支出增加28.16萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入347.98萬元,一般公共預算財政撥款支出347.98萬元,比2024年減少49.33萬元。其中:基本支出265.98萬元,比2024年減少21.17萬元,主要原因是本年度減少一名職工,工資福利支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出82萬元,比2024年減少28.16萬元,主要原因是落實過緊日子要求,招商引資工作經費減少10%,主要用于招商引資差旅費、接待費等。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算29萬元,與上年度持平。其中:因公出國(境)費用5萬元,與上年度持平;公務接待費20萬元,與上年度持平;公務用車運行維護費4萬元,與上年度持平;公務用車購置費0萬元,與上年度持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費42.34萬元,比上年減少3.73萬元,主要原因為落實政府過緊日子要求,節約機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額26.4萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購服務預算18.4萬元;其中一般公共預算撥款政府采購26.4萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購服務預算18.4萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款82萬元。其中:一般項目1個,涉及資金82萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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