| [ 索引號 ] | 11500221MB191965XH/2020-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.牽頭負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作;
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作;
3.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)管理,承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作,牽頭跨部門審批業(yè)務(wù)流程再造和運(yùn)行協(xié)調(diào);
4.負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理,并組織實(shí)施;
5.負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)中心,對經(jīng)允許部門單獨(dú)設(shè)立的辦事窗口(分中心)的政務(wù)服務(wù)工作,進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作;
6.負(fù)責(zé)對區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理;
7.負(fù)責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢投訴,對反映事項(xiàng)進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核,并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行查處;
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)4個(gè)科室:綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。
(三)單位構(gòu)成
2019年度部門決算,本部門為一級預(yù)算單位且無下屬二級預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長壽區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》將相關(guān)部門承擔(dān)的行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理等職責(zé)整合,組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室,作為區(qū)政府工作部門;二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見,本部門不涉及單位合并、劃轉(zhuǎn),故2019年上年數(shù)不含其他單位財(cái)政撥款收支預(yù)算經(jīng)費(fèi),在年度執(zhí)行中無調(diào)整預(yù)算。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)825.48萬元,支出總計(jì)825.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加85.25萬元、增長11.52%,主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入,用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)766.10萬元,較上年決算數(shù)增加46.88萬元,增長6.52%,主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入,用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等。其中:財(cái)政撥款收入766.10萬元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.38萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)773.82萬元,較上年決算數(shù)增加33.59萬元,增長4.54%,主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款支出,用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等。其中:基本支出311.48萬元,占40.25%;項(xiàng)目支出462.34萬元,占59.75%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.66萬元,較上年決算數(shù)增加51.66萬元,增長100%,主要原因是2019年度由“行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度”調(diào)整為“政府會(huì)計(jì)制度”,年末結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是應(yīng)付質(zhì)保金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)825.48萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加85.25萬元,增長11.52%。主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入,用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入766.10萬元,較上年決算數(shù)增加46.88萬元,增長6.52%。主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入,用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等。較年初預(yù)算數(shù)減少15.73萬元,下降2.01%。主要原因是年中財(cái)政追減部門預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.38萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出773.82萬元,較上年決算數(shù)增加33.59萬元,增長4.54%。主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款支出,用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等。較年初預(yù)算數(shù)減少8.01萬元,下降1.02%。主要原因是年中財(cái)政追減部門預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.66萬元,較上年決算數(shù)增加51.66萬元,增長100%,主要原因是2019年度由“行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度”調(diào)整為“政府會(huì)計(jì)制度”,年末結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是應(yīng)付質(zhì)保金。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出724.45萬元,占93.62%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.45萬元,下降1.15%,主要原因是年中財(cái)政追減部門預(yù)算。
(2)教育支出1.27萬元,占0.16%,與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出25.82萬元,占3.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元,增長0.47%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出增長。
(4)衛(wèi)生健康支出11.09萬元,占1.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元,增長1.37%,主要原因是行政單位醫(yī)療支出增長。(5)住房保障支出11.19萬元,占1.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長1.54%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)支出增長。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出311.48萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)228.85萬元,較上年決算數(shù)增加17.69萬元,增長8.38%,主要原因是在職在編人員工資福利支出增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)82.63萬元,較上年決算數(shù)增加28.12萬元,增長51.59%,主要原因是勞務(wù)派遣費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.47萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬元,下降53.73%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加1.53萬元,增長78.87%,主要原因是公務(wù)車使用年限久,零部件老化嚴(yán)重,維修成本逐年增高。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)和公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、基層辦事大廳調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元,下降24.67%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度,減少不必要的公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加1.53萬元,增長82.26%,主要原因是公務(wù)車使用年限久,零部件老化嚴(yán)重,維修成本逐年增高。
公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣來長考察政務(wù)服務(wù)辦事大廳建設(shè)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬元,下降97.33%,主要原因是嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制公務(wù)接待活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,增長11.11%,主要原因是接待人數(shù)較上年有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門未發(fā)生因公出國(境)和公務(wù)用車購置支出,公務(wù)車保有量為1輛,國內(nèi)公務(wù)接待1批次9人。2019年本部門人均接待費(fèi)88.67元,車均購置費(fèi)0元,車均維護(hù)費(fèi)3.39萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.63萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加28.12萬元,增長51.59%,主要原因是勞務(wù)派遣費(fèi)支出增加。
此外,本年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出,與上年持平。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.77萬元,較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長73.53%,主要原因是本單位有人員參加區(qū)委黨校組織的主體班培訓(xùn)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,為機(jī)要通信用車。本部門不存在單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備。
(三)政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額354.86萬元,其中:政府采購貨物支出145.13萬元、政府采購服務(wù)支出209.74萬元,無政府采購工程支出。授予中小企業(yè)合同金額92.33萬元,占政府采購支出總額的26.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額92.33萬元,占政府采購支出總額的26.02%。主要用于采購“辦事大廳智能設(shè)備提檔升級改造”。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評10項(xiàng),涉及資金454.62萬元,從評價(jià)情況來看,我單位2019年度在預(yù)算資金使用過程中,加強(qiáng)績效目標(biāo)過程監(jiān)管,優(yōu)化績效跟蹤方式和流程,將動(dòng)態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來,提高了績效跟蹤的及時(shí)性和效率性。10個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)得分均為100分。
(二)績效自評結(jié)果
消防維保項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是確保行政服務(wù)中心消防設(shè)施設(shè)備全年正常使用;二是消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)面積16279平方米;三是全年完成消防維保24次;四是提升消防安全90%以上;五是提升工作人員和辦事群眾滿意度95%以上。(績效目標(biāo)自評表詳見附件)
本項(xiàng)目實(shí)施未發(fā)現(xiàn)任何問題,下一步,我單位將繼續(xù)完善績效評價(jià)質(zhì)量管理機(jī)制。一是完善績效評價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制,及時(shí)反饋評價(jià)項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)果,倒逼問題整改和信息公開工作;二是督促績效問題整改,及時(shí)對評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改,提升績效評價(jià)效果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40404929)



