| [ 索引號 ] | 009303761/2019-00375 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-01-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-01-31 |
重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室為區(qū)政府工作部門,部門現(xiàn)行的職能職責(zé):1.負(fù)責(zé)行政服務(wù)中心的具體管理工作和日常事務(wù);2.負(fù)責(zé)制定和實施中心各項規(guī)章制度;3.負(fù)責(zé)辦公室工作人員和窗口工作人員的管理和考核,對考核結(jié)果進(jìn)行通報、獎勵;4.清理、核定各部門(單位)的行政審批、許可、服務(wù)項目并進(jìn)行管理;5.負(fù)責(zé)重大行政審批項目的銜接、協(xié)調(diào)及并聯(lián)式審批工作的落實;6.反饋審批、許可、服務(wù)項目辦理過程中的重大情況,完善各項制度;7.負(fù)責(zé)對辦理審批、許可、服務(wù)項目進(jìn)行督查,組織審批、許可、服務(wù)項目集中辦理,最大限度地提高執(zhí)政能力、辦事效率;8.負(fù)責(zé)對街鎮(zhèn)及部門設(shè)立的“分廳”實施監(jiān)督協(xié)調(diào)管理;9.負(fù)責(zé)審核、審批、許可、服務(wù)項目的調(diào)整和變更等事項,并提交管委會審定;10.負(fù)責(zé)協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門處理辦件中工作人員的違規(guī)違紀(jì)及群眾投訴;11.負(fù)責(zé)處理對外聯(lián)系、公務(wù)、文電、檔案、財務(wù)、后勤工作,負(fù)責(zé)管委會辦公室黨政工青婦等的建設(shè)和管理工作;12.召集各窗口部門參加聯(lián)席會議,對窗口工作人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評議通報;13.承辦區(qū)政府和上級交辦的其他事項。
區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長壽區(qū)機(jī)構(gòu)改革實施意見》的通知,將相關(guān)部門承擔(dān)的行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)平臺管理等職責(zé)整合,組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室,作為區(qū)政府工作部門。目前,正按要求,做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時落實。
(二)單位構(gòu)成。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:目前內(nèi)設(shè)綜合科、信息督查科、基層指導(dǎo)科、行政審批改革科。
二、部門預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入781.83萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出781.83萬元,比2018年增加167.64萬元。其中:基本支出304.83萬元,比2018年增加82.86萬元,主要原因是有新調(diào)入人員等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和住房公積金等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出477萬元,比2018年增加84.78萬元,主要原因是行政審批改革任務(wù)加重等,主要用于實體大廳和網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)以及三級服務(wù)體系建設(shè)等重點工作。
區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.5萬元,比2018年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年減少0萬元;公務(wù)接待費3萬元,比2018年減少0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元,比2018年減少0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2018年減少0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費62.97萬元,比上年增加28.72萬元,主要原因為公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。我單位政府采購預(yù)總額135萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算105萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款477萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、預(yù)算公開聯(lián)系方式。
黃英哲,電話:023-40404929



